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老師,這個月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎

老師,這個月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎
老師,這個月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎
老師,這個月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎
2020-12-20 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-20 10:08

你好 方便截圖清楚點(diǎn)嗎

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快賬用戶1848 追問 2020-12-20 10:12

可以了嗎

可以了嗎
可以了嗎
可以了嗎
可以了嗎
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齊紅老師 解答 2020-12-20 10:15

最后一個轉(zhuǎn)出多交不要 你現(xiàn)在留底是嗎

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快賬用戶1848 追問 2020-12-20 10:17

是留抵稅

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快賬用戶1848 追問 2020-12-20 10:18

留抵不做最后一個分錄嗎

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快賬用戶1848 追問 2020-12-20 10:19

轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交增值稅,可以不用嗎,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-20 10:22

不做的 倒數(shù)第二個做反了吧

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快賬用戶1848 追問 2020-12-20 10:27

留抵不做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-20 10:28

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)該是這個 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)小于0 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額

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快賬用戶1848 追問 2020-12-20 10:51

是轉(zhuǎn)出多交增值稅吧

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齊紅老師 解答 2020-12-20 10:54

轉(zhuǎn)出未交增值稅 多交這個不要用 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 你看下你這個分錄余額

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快賬用戶1848 追問 2020-12-20 10:55

老師,多交和未交什么時候用?分不清

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齊紅老師 解答 2020-12-20 10:59

不用多交 啥時候也不用

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快賬用戶1848 追問 2020-12-20 11:00

我看有的說是貸方的時候用多交,不明白

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-20 11:01

不用這個科目 不要用了

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快賬用戶1848 追問 2020-12-20 11:08

這樣對嗎?

這樣對嗎?
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齊紅老師 解答 2020-12-20 11:10

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2020-12-20 11:10

你是不是沒有做這一步?我給你發(fā)的你都沒有看。

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快賬用戶1848 追問 2020-12-20 11:19

看了沒明白

看了沒明白
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快賬用戶1848 追問 2020-12-20 11:19

這樣對了吧

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-20 11:20

你好 對的 對的 對的

頭像
快賬用戶1848 追問 2020-12-20 11:21

把全部下面的明細(xì)科目分別轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,是嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-20 11:24

你好 是的 是的 是的

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你好 方便截圖清楚點(diǎn)嗎
2020-12-20
你好,對的,是這么做的。
2021-06-01
你好, 對的。思路是對的。
2020-12-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄: 月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)繳增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 月份終了,企業(yè)根據(jù)一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、提供建筑服務(wù)、采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等,以及其他按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定應(yīng)預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 企業(yè)當(dāng)月繳納上月應(yīng)繳未繳的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2022-01-04
學(xué)員你好,分錄沒有問題的
2023-01-15
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