你好 方便截圖清楚點(diǎn)嗎
老師,這個月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,
老師,請問一下這個分錄對嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)。是借方結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 還是借方轉(zhuǎn)出未交增值稅啊??蒙圈
老師 請問銷項(xiàng)增值稅分錄和進(jìn)項(xiàng)增值稅分錄 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您看一下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,對不對呀?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
可以了嗎
最后一個轉(zhuǎn)出多交不要 你現(xiàn)在留底是嗎
是留抵稅
留抵不做最后一個分錄嗎
轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交增值稅,可以不用嗎,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以嗎
不做的 倒數(shù)第二個做反了吧
留抵不做分錄嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)該是這個 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)小于0 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額
是轉(zhuǎn)出多交增值稅吧
轉(zhuǎn)出未交增值稅 多交這個不要用 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 你看下你這個分錄余額
老師,多交和未交什么時候用?分不清
不用多交 啥時候也不用
我看有的說是貸方的時候用多交,不明白
不用這個科目 不要用了
這樣對嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
你是不是沒有做這一步?我給你發(fā)的你都沒有看。
看了沒明白
這樣對了吧
你好 對的 對的 對的
把全部下面的明細(xì)科目分別轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,是嗎
你好 是的 是的 是的