久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)分錄對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)。是借方結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 還是借方轉(zhuǎn)出未交增值稅啊??蒙圈

老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)分錄對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)。是借方結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅  還是借方轉(zhuǎn)出未交增值稅啊??蒙圈
2021-02-07 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-07 20:12

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),借方是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:15

老師,我現(xiàn)在特別納悶,有的人購(gòu)進(jìn)用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 但是正常我們購(gòu)進(jìn)是直接用進(jìn)項(xiàng)稅額。借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款。但是有的用 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 就是認(rèn)證了 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 。到底怎樣才是正確的呀

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:16

就是購(gòu)進(jìn) 有筆,借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-07 20:18

你好,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,如果發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,分錄是 借 庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸 應(yīng)付賬款等科目 購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,如果發(fā)票認(rèn)證了,分錄是 借 庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸 應(yīng)付賬款等科目

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:20

這樣做,后面的結(jié)果都一樣的嘛?但是月末的,比如一個(gè)月購(gòu)進(jìn)了一批東西,6張進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證了一半而已,這個(gè)怎么做購(gòu)進(jìn)??經(jīng)常遇見(jiàn)這樣的問(wèn)題

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-07 20:21

你好,部分認(rèn)證,部分沒(méi)有認(rèn)證的分錄是 借 庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 進(jìn)項(xiàng)稅額 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 , 貸 應(yīng)付賬款等科目

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:24

這樣感覺(jué)有點(diǎn)亂亂,做著做著就蒙圈了。

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-07 20:26

你好 借 庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 進(jìn)項(xiàng)稅額 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 , 貸 應(yīng)付賬款等科目 認(rèn)證了在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)體現(xiàn),沒(méi)有認(rèn)證在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)體現(xiàn),這個(gè)根本不會(huì)亂啊

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:33

老師,待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,一個(gè)購(gòu)進(jìn) 借方待認(rèn)證。一個(gè)認(rèn)證發(fā)票貸方待認(rèn)證。然后后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄一樣的嘛

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-07 20:33

你好,后面就根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額情況做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:34

但是要是之前的會(huì)計(jì),購(gòu)進(jìn)全部是進(jìn)項(xiàng)稅額。那我也沒(méi)辦法接上啊,有什么方法??

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:35

以前會(huì)計(jì)購(gòu)進(jìn)統(tǒng)一進(jìn)項(xiàng)稅額。還有就是,去年10-12月用了進(jìn)項(xiàng)稅額購(gòu)進(jìn)做分錄,1月認(rèn)證了10-12月的發(fā)票都有,這個(gè)應(yīng)該怎么辦

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-07 20:35

你好,之前的會(huì)計(jì),購(gòu)進(jìn)全部是進(jìn)項(xiàng)稅額(沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票也計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?)

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:36

這個(gè)是前會(huì)計(jì)做的分錄

這個(gè)是前會(huì)計(jì)做的分錄
頭像
齊紅老師 解答 2021-02-07 20:38

你好 1,前會(huì)計(jì)把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思? 2,繳納增值稅,借方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目才是,而不是應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(已交稅金)明細(xì)科目啊

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:39

我分析過(guò)了,每個(gè)月比如購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn),借 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款 月末統(tǒng)一做一次待認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)。不管認(rèn)證 還是沒(méi)有認(rèn)證 統(tǒng)一這樣處理

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-07 20:40

你好,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)根據(jù)認(rèn)證與沒(méi)有認(rèn)證,分別把稅款計(jì)入不同明細(xì)科目核算才是的 借 庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 進(jìn)項(xiàng)稅額 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 , 貸 應(yīng)付賬款等科目 認(rèn)證了在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)體現(xiàn),沒(méi)有認(rèn)證在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)體現(xiàn)才是的

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:40

我一接賬,我也覺(jué)得是未交增值稅 但是我在學(xué)堂聽(tīng)課 竟然也聽(tīng)過(guò)已交稅金的。所以我以為有很多種處理方式

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-07 20:40

你好,只有一種處理方式,而不是有很多種處理方式的?

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:44

老師,就是假如購(gòu)進(jìn)借方待認(rèn)證,認(rèn)證發(fā)票 貸方待認(rèn)證 那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢??借銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅???這樣進(jìn)項(xiàng)稅額不是有余額了嘛

頭像
快賬用戶6107 追問(wèn) 2021-02-07 20:45

這個(gè)怎么辦??

這個(gè)怎么辦??
頭像
齊紅老師 解答 2021-02-07 22:02

你好 購(gòu)進(jìn)并認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候 借 庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸 應(yīng)付賬款等科目 實(shí)現(xiàn)收入的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),借方是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-02-07
表示留底,做到這一步就可以。
2021-08-04
你好,其實(shí)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的??梢杂杏囝~。 年末不需要另外單獨(dú)做其他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,按正常做就行。 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2025-01-12
你好,對(duì)的,正確的不需要。
2021-07-12
你好,這個(gè)還是需要做的
2025-01-06
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×