你好,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),借方是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)分錄對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)。是借方結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 還是借方轉(zhuǎn)出未交增值稅????蒙圈
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
老師,有進(jìn)項(xiàng)稅額留底,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
前提是銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),月末進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)分錄需要做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是只需要做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),所以月末看到余額表貸方有銷項(xiàng)借方有進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)如果結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì) 貸:
老師,您好,請(qǐng)教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開(kāi)出來(lái),才會(huì)把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會(huì)計(jì)準(zhǔn)備要求,會(huì)計(jì)上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開(kāi)出來(lái)的話,那這樣我要提前開(kāi)票跟確認(rèn)收入了,那這個(gè)在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費(fèi),老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個(gè)人出租房屋給一個(gè)企業(yè),個(gè)人要給企業(yè)開(kāi)發(fā)票(10萬(wàn)),請(qǐng)問(wèn)個(gè)人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬(wàn),這些稅如何計(jì)算?再如果這個(gè)房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個(gè)企業(yè),A企業(yè)是一個(gè)小規(guī)模,那A企業(yè)因?yàn)槌鲎夥课菪枰坏倪@些稅金如何計(jì)算(一年10萬(wàn))?
您好,個(gè)體工商戶一季度開(kāi)過(guò)專票,交了700元多增值稅,個(gè)稅是核定征收,專管員說(shuō)增值稅和個(gè)稅計(jì)稅依據(jù)不一致,讓個(gè)稅重新申報(bào)。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒(méi)錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
我公司在給對(duì)方提供服務(wù)時(shí),包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時(shí)候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來(lái)價(jià)格?繳稅的時(shí)候可以分開(kāi)繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請(qǐng)教老師,注冊(cè)有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒(méi)有普通合伙人)
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
老師,我現(xiàn)在特別納悶,有的人購(gòu)進(jìn)用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 但是正常我們購(gòu)進(jìn)是直接用進(jìn)項(xiàng)稅額。借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款。但是有的用 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 就是認(rèn)證了 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 。到底怎樣才是正確的呀
就是購(gòu)進(jìn) 有筆,借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
你好,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,如果發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,分錄是 借 庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸 應(yīng)付賬款等科目 購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,如果發(fā)票認(rèn)證了,分錄是 借 庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸 應(yīng)付賬款等科目
這樣做,后面的結(jié)果都一樣的嘛?但是月末的,比如一個(gè)月購(gòu)進(jìn)了一批東西,6張進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證了一半而已,這個(gè)怎么做購(gòu)進(jìn)??經(jīng)常遇見(jiàn)這樣的問(wèn)題
你好,部分認(rèn)證,部分沒(méi)有認(rèn)證的分錄是 借 庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 進(jìn)項(xiàng)稅額 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 , 貸 應(yīng)付賬款等科目
這樣感覺(jué)有點(diǎn)亂亂,做著做著就蒙圈了。
你好 借 庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 進(jìn)項(xiàng)稅額 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 , 貸 應(yīng)付賬款等科目 認(rèn)證了在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)體現(xiàn),沒(méi)有認(rèn)證在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)體現(xiàn),這個(gè)根本不會(huì)亂啊
老師,待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,一個(gè)購(gòu)進(jìn) 借方待認(rèn)證。一個(gè)認(rèn)證發(fā)票貸方待認(rèn)證。然后后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄一樣的嘛
你好,后面就根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額情況做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
但是要是之前的會(huì)計(jì),購(gòu)進(jìn)全部是進(jìn)項(xiàng)稅額。那我也沒(méi)辦法接上啊,有什么方法??
以前會(huì)計(jì)購(gòu)進(jìn)統(tǒng)一進(jìn)項(xiàng)稅額。還有就是,去年10-12月用了進(jìn)項(xiàng)稅額購(gòu)進(jìn)做分錄,1月認(rèn)證了10-12月的發(fā)票都有,這個(gè)應(yīng)該怎么辦
你好,之前的會(huì)計(jì),購(gòu)進(jìn)全部是進(jìn)項(xiàng)稅額(沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票也計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?)
這個(gè)是前會(huì)計(jì)做的分錄
你好 1,前會(huì)計(jì)把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思? 2,繳納增值稅,借方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目才是,而不是應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(已交稅金)明細(xì)科目啊
我分析過(guò)了,每個(gè)月比如購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn),借 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款 月末統(tǒng)一做一次待認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)。不管認(rèn)證 還是沒(méi)有認(rèn)證 統(tǒng)一這樣處理
你好,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)根據(jù)認(rèn)證與沒(méi)有認(rèn)證,分別把稅款計(jì)入不同明細(xì)科目核算才是的 借 庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 進(jìn)項(xiàng)稅額 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 , 貸 應(yīng)付賬款等科目 認(rèn)證了在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)體現(xiàn),沒(méi)有認(rèn)證在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)體現(xiàn)才是的
我一接賬,我也覺(jué)得是未交增值稅 但是我在學(xué)堂聽(tīng)課 竟然也聽(tīng)過(guò)已交稅金的。所以我以為有很多種處理方式
你好,只有一種處理方式,而不是有很多種處理方式的?
老師,就是假如購(gòu)進(jìn)借方待認(rèn)證,認(rèn)證發(fā)票 貸方待認(rèn)證 那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢??借銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅???這樣進(jìn)項(xiàng)稅額不是有余額了嘛
這個(gè)怎么辦??
你好 購(gòu)進(jìn)并認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候 借 庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅— 進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸 應(yīng)付賬款等科目 實(shí)現(xiàn)收入的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款