您好,出納就是收付款打印銀行回單報(bào)銷之類的,把之前的庫存現(xiàn)金和銀行存款這兩個(gè)科目的明細(xì)賬對好。有出庫單說明已經(jīng)發(fā)貨,確認(rèn)收入,對方還欠賬。繼續(xù)掛賬就好。

我是家具城管理人員,每年負(fù)責(zé)收費(fèi),租賃費(fèi)就是,這個(gè)家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是,當(dāng)時(shí)村里會(huì)計(jì)應(yīng)該給我打個(gè)條才對,我對賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了??! 今天上午我問她,你給我補(bǔ)上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個(gè)單子,什么情況呢?就是說,我和會(huì)計(jì)之間的這個(gè)事,出納員并不知道的??! 出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個(gè)我不記得有 現(xiàn)在村里會(huì)計(jì)就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因?yàn)橛譀]和出納員交涉這個(gè)單據(jù)啊 我和會(huì)計(jì)之間的事,難道會(huì)計(jì)做好了單據(jù)會(huì)直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因?yàn)樗麤]參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個(gè)支出單也不是出納員制作的,是會(huì)計(jì)做的 還有一份是會(huì)計(jì)那里記賬員做的 這個(gè)是不是和出納員沒關(guān)系啊?會(huì)計(jì)怎么會(huì)不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費(fèi)用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
老師:我是去年剛考的初級,現(xiàn)在轉(zhuǎn)行一家新開的物流公司做會(huì)計(jì),說10號會(huì)來一個(gè)出納。我擔(dān)心出納原來是做會(huì)計(jì)的,懂的比我多,怕到時(shí)難堪。原做過會(huì)計(jì)的現(xiàn)在會(huì)不會(huì)找出納工作?有沒有這種可能?工資一樣嗎?所以我想這幾天問清一些問題,好等她來了開展工作不慌。我們的工作怎么分工?老板也不太懂財(cái)務(wù)的。收到老板幾個(gè)月的報(bào)銷原始單,款全部是老板付款的,我該怎么做?求指導(dǎo)一下,謝謝!
老師,我們公司已開了3、4年了,一直沒有會(huì)計(jì)出納,都是老板自己弄,沒有收據(jù),憑證之類的,老板自己只拿出庫單當(dāng)做欠條,而且出庫單只有一聯(lián),他想讓我給他管理這些欠條,現(xiàn)在老板說要找會(huì)計(jì)出納,我剛應(yīng)聘了出納,會(huì)計(jì)還沒招下,我作為出納該怎么接賬?這些往來欠條我該怎么辦??
@文文老師好 我想請教一個(gè)問題。我是2019年9月14日來公司接手會(huì)計(jì)工作,當(dāng)時(shí)接手時(shí)老板只是將之前和他自己的賬全部交到我手里,期初數(shù)據(jù)和賬套都沒有。而且老板都是自付自簽,沒有出納之類的,我在2020年10月份在金碟軟件購買了賬套,只是做了內(nèi)賬,但財(cái)務(wù)上還是沒有完善好?,F(xiàn)在我要辭職了,可內(nèi)賬我已刪除掉,之前我在金碟購買的軟件是開有發(fā)票的,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?如果稅局來的話,我應(yīng)該怎么處理?
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般納稅人。他們是合伙企業(yè),其中一個(gè)老板做出納,實(shí)際上這家公司有兩個(gè)賬號,一個(gè)公賬,一個(gè)私賬。之前的會(huì)計(jì)把出納的往來全部做成了其他應(yīng)付款,使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細(xì)翻看了她做的憑證,認(rèn)為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動(dòng)起來。那么分錄應(yīng)該是借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金。對不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來?對嗎?摘要該怎么填?
老師你好,每個(gè)月以公司的名義給韓紅基金會(huì)捐款一千元,這個(gè)一千元能在稅前扣除嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤高,可以通過多申報(bào)工資和獎(jiǎng)金的方式減少嗎?
老師請問我了,房屋折舊沒計(jì)殘值,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司想從對公賬戶弄出點(diǎn)錢來,我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個(gè)月960,實(shí)際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個(gè)月640,每個(gè)月我讓員工給公司轉(zhuǎn)回來320,這樣做有問題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五孰低來交,該如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才能充分利用這個(gè)政策?
#提問#稅務(wù)專管員要我提供24年平臺(tái)數(shù)據(jù)和25年1-2季度平臺(tái)數(shù)據(jù),這種是不是要送禮,感覺是故意找問題啊
自己種樹賣樹,免稅嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的話,是只能用利潤分配-未分配利潤科目代替以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師你好,老板是公司法人也是退伍軍人,他在公司也繳社保也發(fā)工資,他算不算公司招用退伍軍人稅費(fèi)減免政策?
老師,什么是固定成本與變動(dòng)成本成本?


出庫單是客戶已買走貨了,但錢還沒收到,老板拿這個(gè)作為欠條,他讓我管理這些出庫單,這個(gè)我該怎么記賬,而且出庫單就一聯(lián),怎么掛賬啊,這個(gè)出庫單和客戶要賬時(shí)還要拿走。
出庫單可以復(fù)印。 銷售商品 借:應(yīng)收賬款 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本、 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?貸:庫存商品
老師,現(xiàn)在公司還沒有會(huì)計(jì),這應(yīng)收賬款不應(yīng)該是出納管吧,按照內(nèi)部管控制度,來說出納不能管吧,是嗎?
出納本來就是要收付款的啊,會(huì)計(jì)是記賬