您好,貴司分為 內(nèi)外帳
@文文老師好 我想請教一個問題。我是2019年9月14日來公司接手會計工作,當(dāng)時接手時老板只是將之前和他自己的賬全部交到我手里,期初數(shù)據(jù)和賬套都沒有。而且老板都是自付自簽,沒有出納之類的,我在2020年10月份在金碟軟件購買了賬套,只是做了內(nèi)賬,但財務(wù)上還是沒有完善好。現(xiàn)在我要辭職了,可內(nèi)賬我已刪除掉,之前我在金碟購買的軟件是開有發(fā)票的,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么規(guī)避風(fēng)險?如果稅局來的話,我應(yīng)該怎么處理?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構(gòu))報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務(wù)軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務(wù)風(fēng)險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護自己?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構(gòu))報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務(wù)軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務(wù)風(fēng)險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護自己?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
內(nèi)賬刪除了,那么憑證您也刪掉了
我的意思是之前在金碟公司購買的軟件曾給對方提供公司發(fā)票抬頭,如果查賬的話,之前我購買的軟件會不會被查到,購買的話并沒有做外賬,我怎么解釋清楚?現(xiàn)在我應(yīng)該處理?怎么移交給下一個接手人?
您好,會的。補帳,罰款
可是公司一直有會計,卻不做之前和現(xiàn)在的賬,請問一下這個是怎么處理?現(xiàn)在分公司又來一個會計,我到底移交給誰?
您好,您移交給下一個會計,假如沒有,給老板
可是公司一直有會計,卻不做之前和現(xiàn)在的賬,請問一下這個是怎么處理?補做帳
請問還有什么可以幫您的呢?
可是分公司和總公司都分別有會計報稅,而且前任法人又是用個人賬戶來支付各種支出費用,并沒有用公戶,而且前法人在開票信息上分別有總公司和分公司的抬頭號,請問一下這些應(yīng)該怎么處理?
您好。處理哪些呢?謝謝
可是分公司和總公司都分別有會計報稅,而且前任法人又是用個人賬戶來支付各種支出費用,并沒有用公戶,而且前法人在開票信息上分別有總公司和分公司的抬頭號, 是處理這些還是處理什么問題?您剛才說的全部陳述句
就是總公司發(fā)票和分公司的發(fā)票是分別交到總公司會計和分公司會計手里嗎?
您好。是的。貴司沒有財務(wù)制度么
請問還有什么可以幫您
謝謝老師
好的祝您學(xué)習(xí)愉快,共同成長