你好,你單位有向其他單位購進(jìn)貨物嗎?
我們是中間方,先找技術(shù)人員給甲方技術(shù)指導(dǎo),技術(shù)公司給我們公司開的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,我們再給甲方開技術(shù)服務(wù)發(fā)票,對嗎
老師。對方要求我們開發(fā)票給他們 開研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 。開13個點(diǎn)。服務(wù)類的不是6個點(diǎn)嗎。我們這樣開合規(guī)嗎?
老師你好,我們給對方開6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,別人能給我們開13%的增值稅專票嗎
老師,給對方公司開了10000的發(fā)票,對方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對方是一般納稅人,開回來普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)/信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
老師你好,我們公司接工程項(xiàng)目,主要提供人力,開票給對方可以開6%的技術(shù)服務(wù)嗎?
車間隔開一半給老板的朋友在使用,對公司有影響嗎?
清包工勞務(wù)公司,開票1000萬,員工200人,得交哪些稅
: 請教老師,少數(shù)股東向子公司增資,導(dǎo)致母公司持股比例,母公司個別報表和合并報表具體分錄應(yīng)該怎么做? 中級會考這個嗎
老師您好,請問括號2里面的預(yù)計凈殘值,在計算最后一年的現(xiàn)金流入的時候?yàn)槭裁床豢紤]所得稅的影響
老師,你好,出口退稅需要提供商檢單,那需要廠檢單嗎
灰關(guān)出去的貨物可以做無票收入,還有取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以用于抵扣么
老師您好!合并報表的題哪種情況下需要調(diào)整凈利潤
老師,月末一次加權(quán)平均法是必須在月末算一次成本嗎
老師,發(fā)票是9月紅沖(7月已抵扣認(rèn)證),9月重新開新的發(fā)票,做賬我按您的做的(借: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 重開的發(fā)票認(rèn)證 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)發(fā)票),那電子稅務(wù)局需要操作嗎?
上標(biāo)下標(biāo)怎么打出來的?不打要緊嗎其他符合的輸入有嗎
就針對這一個業(yè)務(wù),
你好,你單位有向其他單位購進(jìn)貨物嗎? (能正面回復(fù)一下有,或者沒有嗎?)
為什么我回復(fù)不了
沒有購進(jìn)
你好,既然沒有向其他單位購進(jìn)貨物,就不能讓他們給你們開具13%的增值稅專用發(fā)票的。
就針對這一個業(yè)務(wù),我們開出去是6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們能讓對方開過來13%的材料費(fèi)抵扣嗎
這樣開票合計嗎
你好,可以用13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣6%的銷項(xiàng)發(fā)票 但是前提得有購進(jìn)材料行為才是的?
如果有購進(jìn)行為,那我們開票的時候是不是得分開6個點(diǎn)和13個點(diǎn)的開
你好,如果你單位有分別對外提供服務(wù),銷售貨物,那就得分別開具發(fā)票的