你好,應(yīng)該是材料費吧,你們沒有材料發(fā)票嗎?
請問,朋友公司是做市政工程的,今年開票幾百萬,進項發(fā)票只有幾十萬,每月增值稅要交幾十萬,年底所得稅又要交好多。我給朋友出的主意是,一方面抓緊問之前沒開票的供應(yīng)商補開票,稅點公司可以認,另外,在12月和明年1月報工資個稅時補報施工人員全年個稅,這樣可以增加工資支出。剩余的利潤以成立個人獨資企業(yè)的形式開票給公司開取得成本票。請教老師這些辦法是否可以行,有無稅務(wù)風(fēng)險。
老師好,小規(guī)模建筑公司這月開出去120萬的工程施工費,成本就是全年的工資和稅務(wù)局代開的蔬菜票,這樣會有風(fēng)險嗎?如果要往回來開別的成本票得開些什么呢?
老師你好,我這邊是建筑勞務(wù)公司, ①甲方要求,我們公司開9%的建筑服務(wù)*勞務(wù)費給他是為什么呀,一般不都是3%的勞務(wù)嗎, ②如果開9%有什么風(fēng)險,③ 9% 用什么做成本 ,需要材料票嗎,還是全部用工資做,因為3%全部是工資做成本的
老師,你好,有一家勞務(wù)公司,勞務(wù)對公發(fā)的工資一整年下來有200萬,但是實際我們開票出去只有50萬,這樣導(dǎo)致勞務(wù)成本比收入高很多,會造成成本倒掛,企業(yè)所得稅報不過去,這樣能不能先把一部分成本先攤到別的地方,明年開票進來呢,有什么科目可以這樣操作呢
老師,你好,有一家勞務(wù)公司,勞務(wù)對公發(fā)的工資一整年下來有200萬,但是實際我們開票出去只有50萬,這樣導(dǎo)致勞務(wù)成本比收入高很多,會造成成本倒掛,企業(yè)所得稅報不過去,這樣能不能先把一部分成本先攤到別的地方,明年開票進來呢,有什么科目可以這樣操作呢
員工3.1簽合同,3月底我做計提個稅,員工個稅在原單位還是新單位計提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個進項稅認證抵扣的問題,一般現(xiàn)實工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進項抵扣大于銷項,因為一部分銷售沒有收到貨款,所以還沒有確認收入,那本月進項認證勾選和銷項一樣的數(shù)額,還是留一部分進項不抵扣,交一些增值稅
裝修費一次性入了長期待攤費用4萬,什么情況下可以分攤,怎么做分錄
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導(dǎo)致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個月有什么時間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個月再顯示嗎?
請問老師,更正申報24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報里直接產(chǎn)生個稅,還是怎么樣?
今年銷售過沙子石子但是沒有開回來成本票
如果只有工資和蔬菜票這樣會有風(fēng)險嗎
一年的收入大概就是150萬左右,這個月開115萬
發(fā)票沒有,你沒有抵扣所得稅,沒有問題
匯算清交,沒有發(fā)票,調(diào)增就可以。
工資直接做個工資表就可以的吧
你好,是的是的是的。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。