可是我記得這個因為消費者價格指數(shù)變動的可變付款額 是要計入租賃付款額里的呀--是的。不過是以后變了調(diào)整租賃付款額,初始確認不考慮變動以后的金額的。 還是說后續(xù)實際上漲了 要調(diào)整剩余年度的年租賃付款額--就是這個意思。
可是我記得這個因為消費者價格指數(shù)變動的可變付款額 是要計入租賃付款額里的呀 還是說后續(xù)實際上漲了 要調(diào)整剩余年度的年租賃付款額
承租人就某棟建筑物的某一樓層簽訂了一項租賃合同:租期6年,每年的租賃付款額為50000元,年初支付。租賃付款額每兩年基于過去24個月消費者者價格指數(shù)的上漲上調(diào)一次。租賃期開始日的消費者價格指數(shù)為125。不考慮初始直接費用。租賃內(nèi)含利率無法直接確定。承租人的增量借款利率為每年5%,該利率反映的是承租人以類似抵押條件借入期限為6年、與使用權資產(chǎn)等職的相同幣種的借款而必須支付的固定利率。20X3年初的消費者價格指數(shù)為130。20X5年初的消費者價格指數(shù)為135。(四舍五入到整數(shù)位)求20x1到20X6年1月1日和12月31日的租賃付款額,利息費用,賬面價值
老師,我搞不清租賃付款額跟租賃負債,要怎么理解?這個答案,不是應該是一樣的東西嗎?為什么一個說租賃付款額一個又說是租賃負債? 【答案解析】? 第3年年初未經(jīng)調(diào)整的租賃付款額=50+50×(P/A,5%,7)=50+50×5.7864=339.32(萬元)。經(jīng)消費者價格指數(shù)調(diào)整后的第3年年初租賃付款額=50×125÷100=62.5(萬元),第3年年初經(jīng)調(diào)整后的租賃負債=62.5+62.5×(P/A,5%,7)=62.5+62.5×5.7864=424.15(萬元),選項D當選。
租賃準則第二十六條 在租賃期開始日后,根據(jù)擔保余值預計的應付金額發(fā)生變動,或者因用于確定租賃付款額的指數(shù)或比率變動而導致未來租賃付款額發(fā)生變動的,承租人應當按照變動后租賃付款額的現(xiàn)值重新計量租賃負債。在這些情形下,承租人采用的折現(xiàn)率不變;但是,租賃付款額的變動源自浮動利率變動的,使用修訂后的折現(xiàn)率。基于上述規(guī)定,我司2023年1-2季度,根據(jù)Libor 3M,于每季度末調(diào)整租賃負債,折現(xiàn)率按固定值4.2%來計算,8月份我司通過現(xiàn)金流就算內(nèi)含報酬率8%,決定用內(nèi)含報酬率替換前期的固定值4.2%。請問是否需將1-2季度的折現(xiàn)率也內(nèi)含報酬率來重新調(diào)整?如不調(diào)整,依據(jù)是?
租賃準則第二十六條 在租賃期開始日后,根據(jù)擔保余值預計的應付金額發(fā)生變動,或者因用于確定租賃付款額的指數(shù)或比率變動而導致未來租賃付款額發(fā)生變動的,承租人應當按照變動后租賃付款額的現(xiàn)值重新計量租賃負債。在這些情形下,承租人采用的折現(xiàn)率不變;但是,租賃付款額的變動源自浮動利率變動的,使用修訂后的折現(xiàn)率?;谏鲜鲆?guī)定,我司2023年1-2季度,根據(jù)Libor 3M,于每季度末調(diào)整租賃負債,折現(xiàn)率按固定值4.2%來計算,8月份我司通過現(xiàn)金流就算內(nèi)含報酬率8%,決定用內(nèi)含報酬率替換前期的固定值4.2%。請問是否需將1-2季度的折現(xiàn)率也內(nèi)含報酬率來重新調(diào)整?如不調(diào)整,依據(jù)是?
老師,什么時候報名考試會在第二天或者第三天?
我們公司是一般納稅人,去年發(fā)生一筆費用,去年已入賬,但沒有取得發(fā)票。今年匯算清繳時,已做了納稅調(diào)增,并補交了稅款。但今年六月份時,又收到了對方公司開給我們的那張費用發(fā)票,如何處理呢?
酸棗仁膏的稅收分類編碼是多少
電子稅務局已經(jīng)勾選的發(fā)票在哪看
請問已經(jīng)申請了雙方企業(yè)。企業(yè)賬上是不是有無形資產(chǎn)了?現(xiàn)在什么都沒有,該怎么處理?
酸棗仁膏的稅收分類編碼是多少
老師,請問,工業(yè)企業(yè)結轉(zhuǎn)原材料,結轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品,結轉(zhuǎn)銷售成本,都用什么方法
老師 我剛接手以前會計啥賬都沒有 收入費用都沒要票 我從19年開始按銀行流水給做呢 老師 我能不能給補這些賬 還有 這些收入支出 我是不是給走往來 讓老板找他們要票 再入收入走成本 老師 咱們給補這些年的賬是不是有風險 謝謝老師
新來的員工,應該先做專項扣除還是個人所得稅申報
個稅申報和專項附加扣除是兩回事吧