同學你好 對的,十二月底還 2.不可以的
老師,我公司九月份新入職人員需要雇一年,如果簽訂勞動合同,可以從今年九月簽到今年年底十二月,明年再簽幾個月嗎?還是可以跨年直接簽一年的勞動合同呢?
老師,您好,請問股東借款,銀行說要股東和公司的合同以及董事會決議,這樣借款可以不是年內就要還的吧,之前股東借款都是年底內還清的。比如現(xiàn)在9月,明年9月還,可以的嗎?有沒有涉稅風險?
老師您好,兩個問題,一,比如老板借公司的錢不是一年要還嗎是十二月底還,還是比如今年五月借的到明年五月還?二,比如a公司借b公司是兩兄弟,可不可以不還了就可以套現(xiàn)了呢
老師您好,之前的亂賬也不知道是哪一年的,比如剛好現(xiàn)在a公司的貨款不要發(fā)票了,可不可以借應收賬款a公司,貸應收賬款b公司,直接沖平
您好老師,我們老板有兩個公司,法人不是一個人,想在A公司公戶錢轉B公司,備注是借款,2022年底還,這樣可以嗎?
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經營所得A表第一季已產生經營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
一,老師如果我十二月才借是不是也要十二月還,二,老師,我知道不可以,就是不懂為什么不可以,利弊是什么
1.對的 2.因為會計入營業(yè)外,調增交稅
老師,兩兄弟借錢人家不用還有什么不對嗎,為什么不可以,什么營業(yè)外沒看懂
這是公司,公司的錢不能借了不還得 不還的話這家公司就要計入營業(yè)外了
營業(yè)外支出?那不跟好嗎
營業(yè)外收入嗎?為什么?如果作為支出那不更好嗎
營業(yè)外支出和收入是一樣的,都要調增交稅
支出的沒有發(fā)票或者收不回來要計入營業(yè)外支出
老師,營業(yè)外支出比例是什么調增的話,麻煩老師發(fā)一份調增調減的給我
同學你好 全額調增的哦
是不是借出去也要一年收回?怎么不是按分紅算呢
如果有借款合同三年還本息呢,就可以不三年不還吧
同學你好 不是股東或者法人可以不在年底之前收回來的 往來款必須要三年內清完
老師可不可以利息也合同約定三年還呢
這個你們合同約定哦