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老師,第一張是前任很早做的憑證,一直掛著應(yīng)付款六萬(wàn),其實(shí)這個(gè)早就老板付了,老板今天剛找到收據(jù),我可以直接把收據(jù)做憑證嗎?借應(yīng)付賬款申遠(yuǎn)貸其他應(yīng)付款法人孫培剛

老師,第一張是前任很早做的憑證,一直掛著應(yīng)付款六萬(wàn),其實(shí)這個(gè)早就老板付了,老板今天剛找到收據(jù),我可以直接把收據(jù)做憑證嗎?借應(yīng)付賬款申遠(yuǎn)貸其他應(yīng)付款法人孫培剛
老師,第一張是前任很早做的憑證,一直掛著應(yīng)付款六萬(wàn),其實(shí)這個(gè)早就老板付了,老板今天剛找到收據(jù),我可以直接把收據(jù)做憑證嗎?借應(yīng)付賬款申遠(yuǎn)貸其他應(yīng)付款法人孫培剛
2020-12-17 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-17 21:32

您好 可以按您說(shuō)的這樣賬務(wù)處理 直接入賬

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快賬用戶8443 追問(wèn) 2020-12-17 21:35

老師,這筆很早前任做的,我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,我是先紅沖借銀行三萬(wàn)貸紅字現(xiàn)金三萬(wàn),再做一筆藍(lán)色正常的借銀行,貸客戶應(yīng)收款?

老師,這筆很早前任做的,我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,我是先紅沖借銀行三萬(wàn)貸紅字現(xiàn)金三萬(wàn),再做一筆藍(lán)色正常的借銀行,貸客戶應(yīng)收款?
老師,這筆很早前任做的,我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,我是先紅沖借銀行三萬(wàn)貸紅字現(xiàn)金三萬(wàn),再做一筆藍(lán)色正常的借銀行,貸客戶應(yīng)收款?
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齊紅老師 解答 2020-12-17 21:41

貸;庫(kù)存現(xiàn)金 -30000 貸:應(yīng)收賬款 30000

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快賬用戶8443 追問(wèn) 2020-12-17 21:42

那我如果現(xiàn)金不夠,上月余額是一百,不是不夠嗎?我就做個(gè)問(wèn)法人借款?借現(xiàn)金4萬(wàn)貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2020-12-17 21:43

這個(gè)是增加庫(kù)存現(xiàn)金啊 不是減少啊

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快賬用戶8443 追問(wèn) 2020-12-17 21:54

老師,我意思是如果紅沖了那筆三萬(wàn)現(xiàn)金,例如我現(xiàn)金余額是100,現(xiàn)在紅沖一筆三萬(wàn),不就是現(xiàn)金余額變成負(fù)數(shù)了嗎。那就不真實(shí)了,現(xiàn)金不可能是負(fù)數(shù),我是不是只能再做一筆借現(xiàn)金超過(guò)這個(gè)余額貸其他應(yīng)付款法人,等于問(wèn)法人再借錢

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齊紅老師 解答 2020-12-17 21:55

紅沖現(xiàn)金貸方 是借方增加啊 現(xiàn)金余額是31000了?

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快賬用戶8443 追問(wèn) 2020-12-17 21:55

哦哦我看錯(cuò)了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-17 21:56

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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快賬用戶8443 追問(wèn) 2020-12-17 21:58

老師還有問(wèn)題,我們有收到一筆款1萬(wàn),客戶不要這個(gè)增值稅專用發(fā)票,導(dǎo)致一直掛著貸應(yīng)收款一萬(wàn),然后他要我們個(gè)體戶上開給他一萬(wàn)普通發(fā)票,法人是一個(gè)老板,那這個(gè)掛著的貸方應(yīng)收款一萬(wàn),則么辦,如何做平

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齊紅老師 解答 2020-12-17 22:01

那您把這個(gè)款項(xiàng)退給對(duì)方 讓對(duì)方匯款到個(gè)體戶上 或者您單位可以領(lǐng)普通發(fā)票給對(duì)方開具的啊

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快賬用戶8443 追問(wèn) 2020-12-17 22:01

這是2017年的事情了,人都找不到了,不是我經(jīng)手的

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齊紅老師 解答 2020-12-17 22:02

那只好做個(gè)營(yíng)業(yè)外收入了?

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快賬用戶8443 追問(wèn) 2020-12-17 22:03

我們就是不想開發(fā)票給對(duì)方了,這張發(fā)票也要29000!老師意思是開增值稅普通發(fā)票,但是也要繳納13點(diǎn)稅!能不能我從這個(gè)帳打款到個(gè)體戶?,算個(gè)體戶代收了這筆錢,然后再把這筆錢從個(gè)體戶轉(zhuǎn)出來(lái)還給法人?

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快賬用戶8443 追問(wèn) 2020-12-17 22:04

做營(yíng)業(yè)外收入?也就不用開發(fā)票給對(duì)方嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 22:05

個(gè)體戶已經(jīng)給開具了發(fā)票了嗎? 做營(yíng)業(yè)外收入 是可以不開具發(fā)票 當(dāng)做業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生 只需要繳納企業(yè)所得稅 不繳納增值稅?

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快賬用戶8443 追問(wèn) 2020-12-17 22:06

是的,個(gè)體戶上面是開了發(fā)票給對(duì)方的

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齊紅老師 解答 2020-12-17 22:07

那可以個(gè)體戶寫個(gè)委托收款說(shuō)明 委托單位收款 然后把這個(gè)款轉(zhuǎn)給個(gè)體戶 再?gòu)膫€(gè)體戶轉(zhuǎn)出來(lái)還給法人

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您好 可以按您說(shuō)的這樣賬務(wù)處理 直接入賬
2020-12-17
你好,同學(xué)。 憑證處理沒(méi)問(wèn)題。 可以這樣對(duì)沖來(lái)平賬處理。
2021-01-19
您好,是的,貸方就是其他應(yīng)付款就成
2024-10-16
你好!可以的。操作沒(méi)問(wèn)題
2023-07-18
你好,做了幾筆個(gè)人借款的憑證,現(xiàn)在做之前相反分錄就是了?
2023-07-18
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