您好 可以按您說(shuō)的這樣賬務(wù)處理 直接入賬
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們公司是今年8月剛注冊(cè)成立的新公司,有三個(gè)股東,我把之前老板墊付的錢做會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長(zhǎng)期待攤費(fèi)~開辦費(fèi)好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 請(qǐng)老師前輩指教,拜謝
老師,第一張是前任很早做的憑證,一直掛著應(yīng)付款六萬(wàn),其實(shí)這個(gè)早就老板付了,老板今天剛找到收據(jù),我可以直接把收據(jù)做憑證嗎?借應(yīng)付賬款申遠(yuǎn)貸其他應(yīng)付款法人孫培剛
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來(lái)我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎?老師看下憑證。
你好 老師 當(dāng)時(shí)代賬會(huì)計(jì) 憑空 沒(méi)有付任何單據(jù) 做了幾筆個(gè)人借款的憑證 我現(xiàn)在想還款 需要怎么還款 直接付給法人 備注個(gè)人還款可以嗎 因?yàn)樗?dāng)時(shí)做的分錄就是借其他應(yīng)收款 貸短期借款 個(gè)人借款
你好 老師 當(dāng)時(shí)代賬會(huì)計(jì) 憑空 沒(méi)有付任何單據(jù) 做了幾筆個(gè)人借款的憑證 我現(xiàn)在想還款 需要怎么還款 直接付給法人 備注個(gè)人還款可以嗎 因?yàn)樗?dāng)時(shí)做的分錄就是借其他應(yīng)收款 貸短期借款 個(gè)人借款
老師你好,我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,這筆很早前任做的,我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,我是先紅沖借銀行三萬(wàn)貸紅字現(xiàn)金三萬(wàn),再做一筆藍(lán)色正常的借銀行,貸客戶應(yīng)收款?
貸;庫(kù)存現(xiàn)金 -30000 貸:應(yīng)收賬款 30000
那我如果現(xiàn)金不夠,上月余額是一百,不是不夠嗎?我就做個(gè)問(wèn)法人借款?借現(xiàn)金4萬(wàn)貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧
這個(gè)是增加庫(kù)存現(xiàn)金啊 不是減少啊
老師,我意思是如果紅沖了那筆三萬(wàn)現(xiàn)金,例如我現(xiàn)金余額是100,現(xiàn)在紅沖一筆三萬(wàn),不就是現(xiàn)金余額變成負(fù)數(shù)了嗎。那就不真實(shí)了,現(xiàn)金不可能是負(fù)數(shù),我是不是只能再做一筆借現(xiàn)金超過(guò)這個(gè)余額貸其他應(yīng)付款法人,等于問(wèn)法人再借錢
紅沖現(xiàn)金貸方 是借方增加啊 現(xiàn)金余額是31000了?
哦哦我看錯(cuò)了,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
老師還有問(wèn)題,我們有收到一筆款1萬(wàn),客戶不要這個(gè)增值稅專用發(fā)票,導(dǎo)致一直掛著貸應(yīng)收款一萬(wàn),然后他要我們個(gè)體戶上開給他一萬(wàn)普通發(fā)票,法人是一個(gè)老板,那這個(gè)掛著的貸方應(yīng)收款一萬(wàn),則么辦,如何做平
那您把這個(gè)款項(xiàng)退給對(duì)方 讓對(duì)方匯款到個(gè)體戶上 或者您單位可以領(lǐng)普通發(fā)票給對(duì)方開具的啊
這是2017年的事情了,人都找不到了,不是我經(jīng)手的
那只好做個(gè)營(yíng)業(yè)外收入了?
我們就是不想開發(fā)票給對(duì)方了,這張發(fā)票也要29000!老師意思是開增值稅普通發(fā)票,但是也要繳納13點(diǎn)稅!能不能我從這個(gè)帳打款到個(gè)體戶?,算個(gè)體戶代收了這筆錢,然后再把這筆錢從個(gè)體戶轉(zhuǎn)出來(lái)還給法人?
做營(yíng)業(yè)外收入?也就不用開發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)體戶已經(jīng)給開具了發(fā)票了嗎? 做營(yíng)業(yè)外收入 是可以不開具發(fā)票 當(dāng)做業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生 只需要繳納企業(yè)所得稅 不繳納增值稅?
是的,個(gè)體戶上面是開了發(fā)票給對(duì)方的
那可以個(gè)體戶寫個(gè)委托收款說(shuō)明 委托單位收款 然后把這個(gè)款轉(zhuǎn)給個(gè)體戶 再?gòu)膫€(gè)體戶轉(zhuǎn)出來(lái)還給法人