同學,你好,可以的,記得計稅就行。
老師下午好,請問促銷發(fā)票計入收入中,做帳做現(xiàn)金收入可以嗎?對今后稅務有無影響。
老師,你好,我想問一下,就是今年發(fā)生的去年的銷售退回業(yè)務,做了紅字以后會對今年的收入或者是利潤有什么影響嗎?應該如何處理這樣的業(yè)務?
老師 還有個問題想請教下,有2個執(zhí)照 用來注冊電商店鋪的(有實際的地址),小規(guī)模的電子商務公司,目前代帳做的是無票收入 或零收入, 后續(xù)金稅四期導入,這種做法對后續(xù)的做賬報稅有稅務風險嗎?
老師好,請問做內(nèi)帳,每月的銷售和采購匯總,銷項和進項稅額可以不寫嗎,應收金額都計入主營業(yè)務收入,采購都計入原材料,可以嗎
老師好: 請問下涉及對境外公司服務的費用做無票收入一定要繳納增值稅嗎?是否可以申請做免稅的的無票收入?收到盼解答, 謝謝!
小規(guī)模納稅人電商銷售稅率是多少,需要繳納哪些稅費
請問老師,兩自然人各實繳50萬成立有限公司,現(xiàn)在一個人要退出,資產(chǎn)負債表實收資本100萬,未分配利潤負60萬,凈資產(chǎn)40萬,退出的人做平價股權轉讓,是否應該得款50萬—30萬=20萬?
在營業(yè)期,支付對公開戶驗證費怎么做賬
去年購買了一個固定資產(chǎn)當時付了5萬,對方直接發(fā)票開的5萬1臺,現(xiàn)在對賬才發(fā)現(xiàn)是98000一臺,剩下的48000發(fā)票怎么開才能用呢?
我公司發(fā)包一項業(yè)務給外面已經(jīng)公司,簽合同時約定是6%的專票,現(xiàn)在對方公司只能開1%的專票,那我公司這邊應該在原合同總價里減多少才能減少稅點上吧損失
老師,一張來自河北稅務機關代開的發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖的話 是不是必須要去原代開發(fā)票的稅務機關 紅沖。
停賬了,還沒給列入稅務異常,這種情況又不能收解除異常費用。那是不是不收費的了[捂臉]這種情況,是還可以vtx上傳補報嗎?
老師,國外的個人可以轉賬到國內(nèi)的外匯銀行戶嗎
老師您好,關于經(jīng)濟法中質(zhì)權的物權變動生效和對抗生效的時間點,交付時物權生效,占有時對抗生效,交付了不算占有嗎
企業(yè)給債券利息是凈利潤之前給的?還是凈利潤之后給的?