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老師上個月開票收入開錯了,這個月紅沖了又重新開票了,這個月會計分錄哪些需要調整

2020-12-17 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-17 14:46

同學,你好,首先把上面的分錄直接紅沖,再做一個正常的分錄就可以了。

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快賬用戶9540 追問 2020-12-17 14:47

銷售成本需要做調整嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 14:48

同學,你好,是的,也一起調。

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快賬用戶9540 追問 2020-12-17 14:49

怎么調,老師你一次說完,說清楚一點,我就說小白

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齊紅老師 解答 2020-12-17 14:50

同學,你好,你上次結轉成本假如是 借主營業(yè)務成本100 貸庫存商品100 本次實際應該是110 做上面分錄的紅沖,然后再做一個正確的 借主營業(yè)務成本-100 貸庫存-100 借主營業(yè)務成本110 貸庫存110

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快賬用戶9540 追問 2020-12-17 14:52

如果說每個月庫存商品全部結轉成本沒有余額是不是就不需要做這個調整的分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-17 14:52

同學,你好,最好做一下,因為成本的高低是影響你的利潤的。

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快賬用戶9540 追問 2020-12-17 14:54

不做可以嗎?因為我們每個月月末都是全部結轉銷售成本的,庫存商品不留余額

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齊紅老師 解答 2020-12-17 14:55

同學,你好,這個可以的。

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同學,你好,首先把上面的分錄直接紅沖,再做一個正常的分錄就可以了。
2020-12-17
您好, 把上個月的分錄做負數分錄,再做正數分錄
借:應收賬款(負)
貸:主營業(yè)務收入(負)
應交稅費(負)
2023-09-20
借應收賬款負數貸主營業(yè)務收入負數應交稅費負數。
2021-08-05
您好,對的,這個是沒錯的
2023-07-06
你好,可以不用做賬,發(fā)票直接放在之前的憑證后面
2023-10-20
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