不需要付款嗎,你這個(gè)轉(zhuǎn)借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入,
老師 我問一下 我們公司的應(yīng)付賬款上掛了a公司 但是現(xiàn)在a公司已經(jīng)被吊銷營業(yè)執(zhí)照了 那怎么處理 才可以把應(yīng)付賬款消除呢?是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問一下,收了A公司的一張商業(yè)匯票,然后到期了出票人把那張匯票貼現(xiàn)了以B公司的名義付了款給我們,現(xiàn)在賬上A公司還掛著收了那張匯票,但實(shí)際賬上已經(jīng)沒有那會(huì)匯票了,這個(gè)要怎么處理呢?
請(qǐng)問老師,我們有幾筆應(yīng)付賬款,因?yàn)閷?duì)方公司已經(jīng)注銷了,賬務(wù)處理是把它做到營業(yè)外收入是嗎
老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了,但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄??? A是物業(yè) B是運(yùn)營公司。以前是一個(gè)老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運(yùn)營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了,然后跟運(yùn)營對(duì)賬,他們就把7000轉(zhuǎn)過來了
#提問#老師,我們和某A公司簽訂了一個(gè)購銷合同,所以我們也是開票給A公司,但是后面客戶需要我們開票給B公司,B公司和A公司是關(guān)聯(lián)公司,所以我們領(lǐng)導(dǎo)讓他們A公司重新把票開給我們,我們?cè)诎哑遍_給他們B公司,但是當(dāng)時(shí)只開了票,沒過賬,現(xiàn)在A公司已經(jīng)被吊銷了,我賬上掛的這兩筆應(yīng)收應(yīng)付該怎么處理掉啊
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
如果這樣的話 是不是還要交增值稅呢?
不需要,你們是應(yīng)付賬款,不是應(yīng)收 不是銷售,只是不需要付款了,不是增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,
老師 麻煩幫我看一下 這張發(fā)票是專票還是普通發(fā)票?
主要是上面沒有寫專票還是普通發(fā)票
就是這張
普通發(fā)票 這個(gè)是普通發(fā)票
老師 我問一下 還有2張進(jìn)賬稅發(fā)票沒有認(rèn)證 然后發(fā)票聯(lián)和報(bào)銷單找不到了 應(yīng)該是之前做賬了 現(xiàn)在如果要認(rèn)證的話 我需要怎么做賬呢?
還是說只要認(rèn)證 不需要做賬?
四、納稅人同時(shí)丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 ? 納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證或退稅憑證;納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件,作為記賬憑證。 根據(jù)復(fù)印件做賬,你認(rèn)證需要做賬,
但是之前已經(jīng)做賬了 只是發(fā)票未認(rèn)證
找不到是在幾月份里了
去找到才可以,你這個(gè)對(duì)應(yīng)一個(gè)月一個(gè)月去找,
你找不到你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表對(duì)不上 ,你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
做過了 我感覺之前的財(cái)務(wù)不對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅的
像這樣的情況怎么辦呢?
那這個(gè)現(xiàn)在申報(bào)表上面進(jìn)項(xiàng)稅額,和賬上對(duì)上嗎,一個(gè)月一個(gè)月去查,