同學(xué)你好,是的,30萬(wàn)是指普票和專(zhuān)票的銷(xiāo)售額的合計(jì)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人。不到30萬(wàn)免增值稅。請(qǐng)問(wèn)一下其中開(kāi)了有5萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這個(gè)5萬(wàn)要交增值稅還是也包含在30萬(wàn)內(nèi)可以不交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)普票不交稅,其中30萬(wàn)內(nèi)有專(zhuān)票,就專(zhuān)票交增值稅,城建稅?30萬(wàn)以上增值稅跟3個(gè)附加稅??
小規(guī)模季度30萬(wàn)免增值稅,如果30萬(wàn)里面有專(zhuān)票要繳納增值稅,超過(guò)30萬(wàn)要交增值稅,這個(gè)30萬(wàn)包括開(kāi)的專(zhuān)票的金額不
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶開(kāi)專(zhuān)票,只要開(kāi)就要交增值稅,小規(guī)模納稅稅人季度低于30萬(wàn)是免交增值稅的?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票30萬(wàn)以下免增值稅,如果剛好含稅30萬(wàn)(不含稅300000/1.03=291262.14),那就不用交增值稅對(duì)吧?
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問(wèn)一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬(wàn),但我查賬余額表是82萬(wàn)是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買(mǎi)的車(chē)的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車(chē)款是不是就得這樣寫(xiě)分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問(wèn),我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開(kāi)了一張專(zhuān)票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問(wèn)題,所以對(duì)方又開(kāi)了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無(wú)車(chē),老板哪的油票和車(chē)票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
不是說(shuō)開(kāi)了專(zhuān)票都要交稅嗎?只是普票才享受30萬(wàn)優(yōu)惠政策
同學(xué)你好,專(zhuān)票和普票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),專(zhuān)票部分交稅,普票免稅;如果專(zhuān)票和普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),專(zhuān)票和普票都交稅;