同學(xué)您好 1.原始投資額400,第1-6年每年收回80,也就是說到第5年的時候,累計收回80*5=400,剛好把原始投資額收回,所以回收期是5年。 2.付現(xiàn)成本,是需要用現(xiàn)金或者銀行存款等支付的費用。 3.非付現(xiàn)成本,指折舊,攤銷等。固定資產(chǎn)折舊也是一種成本,可是不需要支付現(xiàn)金,所以稱為非付現(xiàn)成本。
老師,第15個題咋做。還有什么是付現(xiàn)成本,什么是非付現(xiàn)成本。
老師,這道題答案:為什么A的非付現(xiàn)成本*25%,B的非付現(xiàn)成本不需要*25%呢?
老師為什么不是這么算的 到底什么叫做付現(xiàn)成本什么是非付現(xiàn)成本 凈利潤在題目中指的又是什么
這兩個題有什么區(qū)別付現(xiàn)成本與非付現(xiàn)成本怎么區(qū)別
這個營業(yè)期的第一年,NCF2為啥是-2500,咋沒有營業(yè)收入和付現(xiàn)成本非付現(xiàn)成本呢
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方