你好!雖然是一起交的按月分開做
我公司是七月工資八月發(fā),八月份公積金有變化,這月現(xiàn)在個稅申報,我理解的:工資是七月,社保和公積金填八月的,老師這樣對嗎?
老師我們七月新開的公積金帳戶,九月份扣除了七八兩個月的款,之前沒做計提九月做帳需要先補提,再做扣繳分錄嗎
老師您好,我七月份月末開通公積金,八月份繳納7.8月份公積金,我七月計提了七月一個月的公積金,八月份合并支付的會計摘要寫幾月呀,公司的社保是每月繳納上個月的,我公積金月份感覺很亂。
請問老師,我們當(dāng)月繳納當(dāng)月的公積金,在做6月份賬里,我計提的是幾月的公積金?社保是當(dāng)月繳納上月的,那么計提的是幾月的社保?
老師,我們是次月發(fā)放上個月工資,社保是當(dāng)月扣繳上月的,公積金是當(dāng)月扣繳當(dāng)月的,這樣的話12月份繳納的11月份社保和12月份公積金應(yīng)該在幾月份的工資里扣合適?
老師好,我們是家裝公司,采購的材料直接送到客戶工地,這個材料怎么入賬分錄
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎
員工本期應(yīng)納稅額是1592.67元,應(yīng)交稅額系統(tǒng)給的數(shù)據(jù)是553.87元,這個數(shù)字是怎么計算的
廠是查賬征收,平時報生產(chǎn)經(jīng)營,現(xiàn)在注銷,賬上其他應(yīng)付款借方有200多萬,未分配利潤也是200多萬,這個要交20%的稅?
老師,我們公司是江蘇的,在北京有房產(chǎn),房產(chǎn)稅在北京電子稅務(wù)局申報的,交稅綁定我們江蘇公司帳號綁不了,導(dǎo)致不好交稅,這種情況,公司可以在北京開一個賬戶綁定北京電子稅務(wù)局三方協(xié)議交稅啊
老師,請問我們做項目,項目施工費入在建工程,那項目的預(yù)算審核和控制價審核費也入在建工程嗎
請問,A臺灣公司為我司(我司另外一家業(yè)務(wù)B臺灣公司)服務(wù)有收入,我司要代AG公司繳納增值稅,這個增值稅繳納后有憑證有可以最為進項抵扣我司增值稅,這樣算下來稅務(wù)局也沒貨得稅額,那么這個代收增值稅除了麻煩還有意義嗎
去年8-今年五月,勞務(wù)公司把發(fā)票項目名稱開錯了,勞務(wù)派遣服務(wù)開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,已紅沖重開發(fā)票,要寫一筆借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本正數(shù)分錄對不 摘要需要怎么寫呀
你好老師,關(guān)于報銷 ,A,有備用金,B代買商品,報銷領(lǐng)款人是B,可以公司轉(zhuǎn)賬給A嗎?(AB都為個人)
老師,你好,請問2024.10成立的公司,11月,12月申報的個稅,那殘保金申報是這兩個月職工總和除2,作為殘保金申報的職工人數(shù)嗎
老師。工資表是直接扣了兩個月的。這樣做不就對不上了嗎
你好!工資表是計提的,分開做總數(shù)是不變的
那我是不是七月份增加一筆支付七月公積金的憑證。老師
你好!不用按實際繳納月份做就可以
六月加計提七月公積金。七月支付七月公積金然后計提八月公積金。以此類推。
你好!你不是7月份開始的嗎?
七月月末開通。實際七八月份扣款都在八月份發(fā)生。
你好!憑證在8月做繳納就可以,7月計提
老師,那八月份繳納憑證寫支付七八月公積金?七月計提也是計提七八月嗎?
你好!公積金你們當(dāng)月繳納當(dāng)月的把,7月只計提7月的,支付在8月所以7、8月寫在一起但是分兩個科目寫不要在一起,也就是借方兩個公積金貸方一個銀行存款
我知道了。謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝