你好,現(xiàn)在發(fā)票都要求都有大類和小類明細(xì)的。作廢重新開。
我的客戶代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,內(nèi)容是沒有大類,只有小類,比如廣告費(fèi),前面沒有大類。對(duì)方家說這種發(fā)票他家系統(tǒng)過不了,怎么處理
老師,我們我們開了兩張專票給一家小規(guī)模納稅人客戶,到但是前段時(shí)間稅務(wù)局說我們?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)納稅人我們開給他們的發(fā)票不能入成本,就把購(gòu)買方兩張專票沒收了,當(dāng)時(shí)我們不知道他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在對(duì)方說要退貨,可他們沒有票了,我們要怎么處理呢?
你好,老師,我們是商貿(mào)型公司批發(fā)行業(yè),上面有2-30個(gè)廠家,每個(gè)廠家生產(chǎn)的品類都不一樣,但是目前只有3個(gè)廠家可以開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,我們給下面客戶發(fā)貨的單品種類又繁多,全部包含了這2-30個(gè)廠家的單品,我想問下我們給下面客戶開票要怎么操作呢?可以只開有進(jìn)項(xiàng)票這3個(gè)廠家的品類單品嗎?這3個(gè)廠家的庫(kù)存可以把數(shù)量加大開嗎?而且不是所有客戶都需要發(fā)票的,確實(shí)能開進(jìn)項(xiàng)票的廠家太少了,老師有沒有什么好的建議呢?比如我是批發(fā)廚房用品的,有鍋,碗,筷子,盤子,杯子等等,但是只有鍋,碗,筷子廠家的品類有進(jìn)項(xiàng)票,我也只能開這3個(gè)廠家的,盤子,杯子客戶也上過就開不了票,大概就是這個(gè)意思,不知道我表達(dá)清楚沒有?公司是一般納稅人
商貿(mào)公司銷售一批消防用的器材,我開票按諾諾上查詢的稅收編碼開具的,購(gòu)進(jìn)的全部開的公共安全設(shè)備,有些東西沒在里面包括著啊 硬開到這一類了。聯(lián)系重開時(shí),對(duì)方說的他們是做消防器材銷售的,專管員讓把銷售的所有的東西都?xì)w類到消防類里面開。然后我這就難了,入賬了稅收編碼確實(shí)有誤,和銷售的也不匹配,不入賬人家專管員不讓開別的類目,我應(yīng)該怎么處理這個(gè)事情比較妥當(dāng)???
老師好!晚上好呀!請(qǐng)問下大家:我要紅沖一張上月的發(fā)票,就登錄系統(tǒng)看下對(duì)方抵扣沒,用途標(biāo)簽顯示橫杠,那就是沒抵扣,我隨手多查了幾張票,意外發(fā)現(xiàn)這幾年開給對(duì)方所有的專票他們一張都沒抵扣,為啥??!電子稅局系統(tǒng)也不準(zhǔn)嗎?就這一個(gè)客戶是這種情況,開給其他客戶的票都能看到抵扣字樣
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
可是進(jìn)國(guó)稅系統(tǒng)里代開里,就不顯示大類啊怎么開
你選擇了稅收編碼,或者說大類嗎,不行的話打12366稅務(wù)熱線問。