您好 公司名義買了一輛11萬的車,能一次性抵所得稅 全額抵減11萬 會計符合固定資產(chǎn)定義 還應(yīng)該記固定資產(chǎn) 分期計提折舊
老師,公司名義購了一輛車,這些發(fā)票能抵扣嗎?折舊年限多少年合適,會計分錄怎么寫
老師你好,公司買車可以一次性抵扣企業(yè)所得稅嗎?比如公司買了一臺45萬的車,怎么做賬比較合理
公司名義買了一輛11萬的車,能一次性抵所得稅嗎?能抵多少金額?會計分錄怎么做?
一百多萬全款購車掛在公司名下,繳納了購置稅,入賬是能抵企業(yè)所得稅嗎?一次性還是怎么抵呢
公司11月買了一輛車,我抵扣了增值稅,那這個月申報所得稅時,可以一次性抵扣所得稅嗎?我賬上應(yīng)該怎么做?我下次申報所得稅時還需要做什么?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方