你好,賬上做固定資產(chǎn),12月份開始折舊,加上這個(gè)不影響的。這個(gè)月申報(bào)第四季度的所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速追就表就可以了。
實(shí)收資本第一年完成實(shí)繳,第二年實(shí)收資本是填寫實(shí)繳數(shù),還是填寫0
老師好,我公司 2023 年采購(gòu)了一臺(tái)風(fēng)干機(jī),沒開發(fā)票,當(dāng)時(shí)付了 50% 的貨款,貨已到,沒做固定資產(chǎn)。掛的往來,發(fā)票今天才開,。我現(xiàn)在付尾款,如何做賬???
個(gè)人抬頭的發(fā)票,是不可以作為公司成本發(fā)票吧
老師:籌建期間的費(fèi)用是放開辦費(fèi)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
老師好3%按1%開票 貨物如何填申報(bào)表
老師 我們電商企業(yè) 之前我們報(bào)銷 老板直接給轉(zhuǎn)錢 但是現(xiàn)在老板讓用電商提現(xiàn)的錢可以付貨款?報(bào)銷不夠用 這種怎么能用我老板賬戶的錢 還起到合規(guī)的作用
老師,商場(chǎng)開票給我們,物業(yè)開成租金,租金開成物業(yè),兩個(gè)金額開反了,需要重新開嗎?
老師,應(yīng)收賬款有部分錢不給了,但是發(fā)票是開了這么多,這個(gè)可以放到待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎?
老師,個(gè)體戶一季度開票未超過核定額度,但產(chǎn)生了利潤(rùn),二季度把一季度的發(fā)票紅沖了的話,申報(bào)一季度個(gè)稅時(shí)可以不交個(gè)稅嗎?
老師,向貸款機(jī)構(gòu)支付的擔(dān)保費(fèi)做管理費(fèi)用-其他還是 財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
在匯算時(shí)候也調(diào)減,然后在明年匯算清繳的時(shí)候,每年都需要調(diào)增。
關(guān)鍵是 賬上計(jì)提折舊是按3年來提,而我已經(jīng)一次性抵扣了,下季度申報(bào)所得稅時(shí),豈不是重復(fù)了?
還有就是11月開的發(fā)票,12月發(fā)票才拿來,我能12月補(bǔ)做11月購(gòu)入的固定資產(chǎn),同時(shí)計(jì)提12月的折舊嗎
那你張做錯(cuò)了,一張上為什么要一次折舊?賬上有一次折舊的嗎?會(huì)計(jì)上沒有一次折舊的,只有稅法上有。
不是這個(gè)意思,我的意思是折舊賬上該怎么計(jì)提就計(jì)提,只是申報(bào)所得稅時(shí)可以加速折舊,也就是一次性計(jì)入成本了,以后每季度都要調(diào)增嗎?
是的,是這么給做的 匯算調(diào)增,不是季度
也就是申報(bào)年報(bào)的時(shí)候才調(diào)增 當(dāng)年賬上計(jì)提的折舊額嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那我11月沒有做購(gòu)入固定資產(chǎn),12月可以補(bǔ)做一筆嗎?同時(shí)計(jì)提12月的折舊
可以的,可以這么做的。
謝謝老師,那如果今年我公司虧損,我也能加速折舊一次性抵扣成本嗎?
可以的,可以使用的,但是沒有必要吧。
虧損比較少,這里申報(bào)所得稅不一次性抵扣了,下次就不能一次性了呀,只能按賬上金額抵扣成本了呀。我是在所得稅季報(bào)里加速折舊嗎
自己決定就行了,我們只是給你一個(gè)建議也可以吧
好的,謝謝啊,我是在所得稅季報(bào)里做加速折舊還是申報(bào)年報(bào)的時(shí)候做呢
都可以的,正規(guī)的是預(yù)繳和匯算清繳都填寫。
也就是 我這個(gè)月做的時(shí)候 所得稅季報(bào)里也要填寫一次加速折舊,申報(bào)年報(bào)的時(shí)候又要做一次嗎?
你好是的,是這么做的。
好的 謝謝老師 辛苦啦
不用客氣,工作愉快。