你好,賬上做固定資產(chǎn),12月份開(kāi)始折舊,加上這個(gè)不影響的。這個(gè)月申報(bào)第四季度的所得稅,填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速追就表就可以了。
老師,公司企業(yè)所得稅交8000元 我11月賬上買(mǎi)了一輛車(chē)20萬(wàn),可以一次扣除嗎? 怎么填表?
公司今年10月買(mǎi)的車(chē),可以明年4月份做季度所得稅申報(bào)的時(shí)候一次性納稅抵扣嗎?今年為虧損,不想今年抵扣
請(qǐng)問(wèn)下 公司11月買(mǎi)了一輛78萬(wàn)的車(chē),12月申報(bào)時(shí)沒(méi)有抵扣?,F(xiàn)在準(zhǔn)備1月申報(bào)12月的稅時(shí)再抵扣,請(qǐng)問(wèn)除了可以抵扣增值稅外,還可以一次性抵扣成本嗎?在申報(bào)系統(tǒng)里需要怎么操作
公司11月買(mǎi)了一輛車(chē),我抵扣了增值稅,那這個(gè)月申報(bào)所得稅時(shí),可以一次性抵扣所得稅嗎?我賬上應(yīng)該怎么做?我下次申報(bào)所得稅時(shí)還需要做什么?
老師,公司11月買(mǎi)了一輛車(chē),在報(bào)所得稅稅的時(shí)候還需要在圖片上選擇500萬(wàn)元以下設(shè)備一次性扣除嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
在匯算時(shí)候也調(diào)減,然后在明年匯算清繳的時(shí)候,每年都需要調(diào)增。
關(guān)鍵是 賬上計(jì)提折舊是按3年來(lái)提,而我已經(jīng)一次性抵扣了,下季度申報(bào)所得稅時(shí),豈不是重復(fù)了?
還有就是11月開(kāi)的發(fā)票,12月發(fā)票才拿來(lái),我能12月補(bǔ)做11月購(gòu)入的固定資產(chǎn),同時(shí)計(jì)提12月的折舊嗎
那你張做錯(cuò)了,一張上為什么要一次折舊?賬上有一次折舊的嗎?會(huì)計(jì)上沒(méi)有一次折舊的,只有稅法上有。
不是這個(gè)意思,我的意思是折舊賬上該怎么計(jì)提就計(jì)提,只是申報(bào)所得稅時(shí)可以加速折舊,也就是一次性計(jì)入成本了,以后每季度都要調(diào)增嗎?
是的,是這么給做的 匯算調(diào)增,不是季度
也就是申報(bào)年報(bào)的時(shí)候才調(diào)增 當(dāng)年賬上計(jì)提的折舊額嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那我11月沒(méi)有做購(gòu)入固定資產(chǎn),12月可以補(bǔ)做一筆嗎?同時(shí)計(jì)提12月的折舊
可以的,可以這么做的。
謝謝老師,那如果今年我公司虧損,我也能加速折舊一次性抵扣成本嗎?
可以的,可以使用的,但是沒(méi)有必要吧。
虧損比較少,這里申報(bào)所得稅不一次性抵扣了,下次就不能一次性了呀,只能按賬上金額抵扣成本了呀。我是在所得稅季報(bào)里加速折舊嗎
自己決定就行了,我們只是給你一個(gè)建議也可以吧
好的,謝謝啊,我是在所得稅季報(bào)里做加速折舊還是申報(bào)年報(bào)的時(shí)候做呢
都可以的,正規(guī)的是預(yù)繳和匯算清繳都填寫(xiě)。
也就是 我這個(gè)月做的時(shí)候 所得稅季報(bào)里也要填寫(xiě)一次加速折舊,申報(bào)年報(bào)的時(shí)候又要做一次嗎?
你好是的,是這么做的。
好的 謝謝老師 辛苦啦
不用客氣,工作愉快。