多交的,可以申請(qǐng)退稅。

老師,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候漏了一個(gè)人,我已經(jīng)申報(bào)了,并且繳稅了,但是現(xiàn)在漏的的那個(gè)人也要交稅,我應(yīng)該怎么處理呢?直接更正申報(bào)嗎?這樣我會(huì)不會(huì)繳納兩次稅費(fèi)呢?
老師 咨詢一下哈 就是個(gè)稅 我已經(jīng)申報(bào)了 也繳款了 我現(xiàn)在要從新填寫 就是我直接選擇更正 然后再繳款 那之前交的款怎么辦呢
老師!我6月份的個(gè)稅在前幾天已經(jīng)申報(bào)了,個(gè)稅也交了,但后來發(fā)現(xiàn)漏了2個(gè)人忘記報(bào)了,我就更正申報(bào).現(xiàn)在稅多了300元.那之前已經(jīng)繳納的稅還會(huì)再扣一遍嗎?還是說會(huì)抵消呀?
老師我想問下,增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)時(shí)根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),就直接申報(bào)繳納稅款了,現(xiàn)在要填加不開票收入數(shù)據(jù),申報(bào)表不能作廢是不只能更正填報(bào)數(shù)據(jù),那我交了的稅款他是給我退回還是說按我更正的數(shù)據(jù),核定補(bǔ)繳稅款
老師 請(qǐng)問一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買賣合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目


我是需要去大廳申請(qǐng)么 還是?
你好 是的,去大廳申請(qǐng)。
好的謝謝哈 老師
不用客氣的工作愉快。