 
                            這個(gè)稅點(diǎn)實(shí)際上就是你們的應(yīng)收帳款而已,沒(méi)有說(shuō)多長(zhǎng)時(shí)間 可以做不開(kāi)票收入申報(bào)增值稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我想問(wèn)一下我們和客戶簽訂的音樂(lè)版權(quán)授權(quán)合作協(xié)議,我們需不需要交印花稅?若果交的話我們合同上是沒(méi)有金額的,那是按照每次開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)金額交嗎?還有老師別人給我們提供勞務(wù),但是他還沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,已經(jīng)給他付款啦,那我們給他申報(bào)的金額是不是用申報(bào)的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對(duì)啦,他開(kāi)發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報(bào)的那個(gè)金額開(kāi)
請(qǐng)問(wèn)我有一個(gè)客戶啊,購(gòu)買(mǎi)我們的材料,但是他付款的話,先付不含稅的貨款額,稅點(diǎn)呢等過(guò)一段時(shí)間再付,這個(gè)稅點(diǎn)有說(shuō)多長(zhǎng)時(shí)間合適嗎?還有如果金額很大的話,我這個(gè)客戶不開(kāi)票,那我直接做不開(kāi)票銷(xiāo)售收入申報(bào)的話,有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,我們代客戶繳納海關(guān)增值稅和關(guān)稅,客戶沒(méi)有資質(zhì)繳納,所以出來(lái)的稅單是我們抬頭,單抬頭。問(wèn)題是,我們?cè)趺词栈貋?lái)這筆稅,客戶說(shuō)直接付錢(qián),他們沒(méi)有付款依據(jù),因稅單他們不能用,那我們開(kāi)票收回,我就開(kāi)墊付的增值稅和關(guān)稅金額嗎?那開(kāi)什么明目呢,而且,我如果抵扣開(kāi)墊付金額,肯定是抵扣的多,繳稅少,這樣不對(duì)吧,還有其他做法嗎?望老師能詳細(xì)解答,謝謝啦!
老師早安。我有個(gè)疑問(wèn),我們這里,一般來(lái)說(shuō),除去那些長(zhǎng)期合作的固定客戶。很多客戶都是先付款,再放貨。那就應(yīng)該理解為是預(yù)收賬款是吧?但是我們這里有個(gè)特殊的地方,大部分情況下,工程公司都是有自己的卡車(chē)的,我們并不承擔(dān)運(yùn)輸,他們的車(chē)過(guò)來(lái)后,我們給裝貨。但是現(xiàn)實(shí)中出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題,有的客戶,他們付款后,有的會(huì)過(guò)好久才來(lái)拉貨,最長(zhǎng)的出現(xiàn)過(guò)兩年的。比如說(shuō)客戶付款了100噸石粉,結(jié)果一直沒(méi)有來(lái)拉貨,或者來(lái)拉了50噸,還有50噸沒(méi)有拉。那么這種情況,我是把這100噸記為負(fù)債么?那么我收到的貨款算收入的100噸貨款假如一萬(wàn)元的話,同時(shí)客戶還沒(méi)有來(lái)拉貨,負(fù)債是100噸,一萬(wàn)元。那么一正一負(fù)是等于我沒(méi)有盈利么?
一直有一個(gè)問(wèn)題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時(shí)記賬都是價(jià)稅分離的,像原材料購(gòu)入的時(shí)候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來(lái)的成本,我們一般都是核一個(gè)不含稅的價(jià)格比如12000,然后如果客戶不開(kāi)票的話就是這個(gè)價(jià)格,如果開(kāi)票的話,就加11個(gè)點(diǎn),按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的。可是我總認(rèn)為,這明明談好的價(jià)格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來(lái)票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時(shí)給客戶開(kāi)票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷(xiāo)項(xiàng)稅,實(shí)際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開(kāi)票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對(duì)吧。所以我認(rèn)為如果開(kāi)票應(yīng)該讓客戶加13個(gè)點(diǎn)而不是11個(gè)點(diǎn)。是嗎?
 
                老師,個(gè)體戶名稱(chēng)更換了,對(duì)方用的更改前的名稱(chēng)開(kāi)票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購(gòu)的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷(xiāo)售出庫(kù),但客戶未拿走錢(qián)也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫(kù)入進(jìn)來(lái),庫(kù)存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬(wàn),打比方一年10萬(wàn)利息,這10萬(wàn)在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢(qián)可以寫(xiě)欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒(méi)有寫(xiě)
公司購(gòu)買(mǎi)原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購(gòu)和銷(xiāo)售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類(lèi)要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下


如果金額很大,也沒(méi)有問(wèn)題,是吧?
金額很大,也是應(yīng)收帳款唄,稅務(wù)上沒(méi)什么問(wèn)題