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Q

老師,我們代客戶繳納海關(guān)增值稅和關(guān)稅,客戶沒有資質(zhì)繳納,所以出來的稅單是我們抬頭,單抬頭。問題是,我們怎么收回來這筆稅,客戶說直接付錢,他們沒有付款依據(jù),因稅單他們不能用,那我們開票收回,我就開墊付的增值稅和關(guān)稅金額嗎?那開什么明目呢,而且,我如果抵扣開墊付金額,肯定是抵扣的多,繳稅少,這樣不對吧,還有其他做法嗎?望老師能詳細(xì)解答,謝謝啦!

2021-08-02 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-02 17:53

同學(xué)你好 這個開服務(wù)的發(fā)票就可以了

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快賬用戶4286 追問 2021-08-02 18:36

那我抵扣進(jìn)項不算我的庫存嗎?還是都做成本

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齊紅老師 解答 2021-08-02 18:39

對的 這不算的哦 都做成本

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快賬用戶4286 追問 2021-08-02 18:41

那我就是收入和銷項等于增值稅和關(guān)稅,那就是收入小于成本了!然后增值稅是不是要做認(rèn)證不抵扣!

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齊紅老師 解答 2021-08-02 18:42

進(jìn)項是抵扣銷項的 為什么收入小于成本

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快賬用戶4286 追問 2021-08-02 18:47

增值稅和關(guān)稅分別五千多,三千多,我抵扣進(jìn)項五千多,然后不抵扣做成本,那成本不就八千多嗎?然后我開服務(wù)發(fā)票八千多,銷項才四百多!那收入不是八千多減400多嗎?你剛才說都做成本!現(xiàn)在又要抵扣銷項,是有兩種做法嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-02 18:51

同學(xué)你好 對哦就是八千多減400

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快賬用戶4286 追問 2021-08-02 18:53

那我增值稅和關(guān)稅的稅單怎么做做賬,要不要認(rèn)證抵扣!分錄怎么做!

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齊紅老師 解答 2021-08-02 19:14

增值稅計入進(jìn)項 關(guān)稅計入成本 采集比對之后抵扣

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同學(xué)你好 這個開服務(wù)的發(fā)票就可以了
2021-08-02
同學(xué)你好,1,出口是免稅的,開票給國外客戶的形式發(fā)票是沒有稅的,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 2,進(jìn)項發(fā)票不做進(jìn)項認(rèn)證抵扣做退稅勾選認(rèn)證,拿報關(guān)單和進(jìn)項發(fā)票申報出口退稅,退稅到賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)收退稅款-出口退稅
2023-10-24
同學(xué)你好 客戶的稅金你們承擔(dān)肯定不承擔(dān)的哦
2021-04-08
你好,同學(xué)。 那你這付不出去的作為利得調(diào)賬,收不回的作為壞賬處理。 如果用現(xiàn)金,這樣的話,你這金額太大,不符合支付結(jié)算管理辦法,同時會造成現(xiàn)金賬實不符的問題 后面,作為營業(yè)外收入,壞賬損失,減少利潤,差額計所得稅。這種是比較合理的。
2020-09-08
同學(xué)你好 你這么理解是對的 這個只能說要有足夠的發(fā)票
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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