銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品才是9%的稅率; 需要客戶給你開具紅字通知單,你開具紅字發(fā)票沖銷,重新開具13%的發(fā)票
老師,我現(xiàn)在遇到一種情況:公司一般納稅人,是建筑裝飾設(shè)計(jì)工程公司,有不開票收入,發(fā)包方把工程款打到我們公司一般戶又不讓開發(fā)要,而且把百分之九的稅從工程款扣除掉,我要求老板要按不開票收入申報(bào)增值稅,老板說(shuō)他虧大了,對(duì)方已經(jīng)把稅款扣了,現(xiàn)在還要報(bào)稅是不可能的,像這種情況如果不報(bào)稅,稅務(wù)后續(xù)查后果到會(huì)怎樣?我要怎樣處理這種情況,我才可以避開風(fēng)險(xiǎn)?
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
請(qǐng)問(wèn),開發(fā)票涉及稅率有誤的問(wèn)題:我公司開票人員把鐵觀音茶的稅率開成9%了,我在網(wǎng)上查,一般納稅人應(yīng)開13%,請(qǐng)問(wèn)老師,之前已開了很多了,而且對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,像這種情況怎么處理哈?稅務(wù)容易備查嗎?如果不沖紅,私下給客戶補(bǔ)開,這樣可以不?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開票要按銷售合同來(lái)開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,我問(wèn)一個(gè)事兒嘛,就是比如哈我成立了一家公司,經(jīng)營(yíng)了1年,然后就正常走流程注銷了,但是呢,在我這1年之間我有交易,并且對(duì)方給我開了專票,我拿去抵扣了,你比如我抵扣了20萬(wàn),比如哈,那么我的公司沒有任何問(wèn)題,跟著正常注銷就完了,可是呢,在我正常注銷以后,給我開專票的那家公司成為了風(fēng)險(xiǎn)納稅人,特別是稅務(wù)上很多漏洞,那么我想請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)對(duì)于已經(jīng)走完注銷流程的我方來(lái)說(shuō),有影響不呢?之前他給我開的這些專票咋個(gè)處理呢?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
可以嗎?還是必須這么走流程?很多發(fā)票耶,今年一直是這么開的
你一改變稅率的,稅局的馬上就知道了
開紅字通知單的話,比如我方開了一張發(fā)票有兩個(gè)產(chǎn)品,A產(chǎn)品稅率無(wú)誤,但是B產(chǎn)品有誤,那我開紅字通知的話,A.B產(chǎn)品都要開負(fù)數(shù)嗎?還是只需開B產(chǎn)品呢?
急,麻煩老師抽個(gè)時(shí)間回復(fù)下哈
只開錯(cuò)誤稅率產(chǎn)品的紅字通知單及發(fā)票