你好,不開票的話似乎收款也可以的,外賬直接不做
老師,我現(xiàn)在遇到一種情況:公司一般納稅人,是建筑裝飾設(shè)計工程公司,有不開票收入,發(fā)包方把工程款打到我們公司一般戶又不讓開發(fā)要,而且把百分之九的稅從工程款扣除掉,我要求老板要按不開票收入申報增值稅,老板說他虧大了,對方已經(jīng)把稅款扣了,現(xiàn)在還要報稅是不可能的,像這種情況如果不報稅,稅務(wù)后續(xù)查后果到會怎樣?我要怎樣處理這種情況,我才可以避開風(fēng)險?
老師,我想問一下,我公司是通信工程建筑服務(wù)公司為一般納稅人,我公司承包了一個線路改造工程連工帶料共計75萬元,需要給對方開9%的稅票,然后我公司又把工程承包給聯(lián)通公司,但聯(lián)通公司是現(xiàn)代服務(wù)類公司,只能給我公司開6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票!其實這個工程本身就是聯(lián)通公司承包的工程,因發(fā)包方要9%的工程發(fā)票,聯(lián)通公司開不了,就讓我公司承包,然后我公司又轉(zhuǎn)包給聯(lián)通公司,但聯(lián)通公司只能給我公司開6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,這種情況可以嗎?前提是只能承包給聯(lián)通公司,如果不可以怎么辦?
老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的問題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報稅,開工后收進度款,開發(fā)票,次月申報納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報增值稅;但實際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進項抵扣,不按規(guī)定申報萬一被查還會有滯納金和罰款的風(fēng)險,這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師 請教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個工程掛靠到另一個有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開,后期工程款就以付材料費的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險大嗎?老師會不會涉及到虛開
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?