原票沖錯了,說明發(fā)票已經(jīng)不能用了,需要重新開具的
房地產(chǎn)公司,面積誤差,沖紅原票再開新的,如果原票沖錯了,可以留著以后用嗎?
老師我想請問一下,建筑行業(yè)的發(fā)票沒有備注項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)給使用了,如果后期稅務(wù)局查到。可以讓對方重新開嗎?跨了幾年的發(fā)票可以沖紅再開嗎
1、老師,客戶把6月開具的專票原件退回來了,地址開錯了,如果對方認(rèn)證抵扣了,那這信息表是客戶來填寫,我司才能開具沖紅發(fā)票,對嗎? 2、當(dāng)月專票開具已抵扣的發(fā)票是不可以作廢的對嗎?
如果材料商送貨過來只有送貨單,要后面付款才開發(fā)票,那我可以根據(jù)送貨單的含稅金額計(jì)入借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商,等發(fā)票來了再沖紅,重新做借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
去年年初收到某材料2噸 發(fā)票已抵扣,已做賬領(lǐng)用完畢。但實(shí)際工作中,這項(xiàng)材料退回了1.3噸。今年8月對方要求我們給他們開具紅字信息表。當(dāng)月已收到全部2噸的紅字發(fā)票和未退回的0.7噸正數(shù)發(fā)票。我收到紅字發(fā)票后,紅字沖銷了原材料,應(yīng)付賬款的憑證。同時,8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請問,能把新的材料抵原來領(lǐng)用的嗎?如果可以,怎么做分錄,如果不可以,紅沖了原材料發(fā)票,原材料負(fù)數(shù)怎么做分錄。需要調(diào)整以前年度損益嗎?怎么調(diào)?謝謝
有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報的過程中要注意哪些問題?申報結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個所得稅平時應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個或以上的案例?
綠化公司購進(jìn)苗木時是免稅,再銷售時能開免稅?
老師你好!年度增值稅報表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價值單價,因?yàn)?月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個答案里面說自然人平均每個月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個人出租個人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計(jì)算第3和第5的時候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對吧?幫我分析一下,謝謝。