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老師,您好,我單位18年還有200萬左右的成本費(fèi)用沒入賬的,全部都通過銀行付款的,但是因?yàn)?8年太多成本費(fèi)用了,我就沒入,現(xiàn)在往來還掛著200萬的發(fā)票還沒有收回,我應(yīng)該怎么辦呢,麻煩老師解答一下。

2020-12-14 18:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-14 18:55

同學(xué)你好 拿發(fā)票來,匯算清繳之前拿發(fā)票來

頭像
快賬用戶5364 追問 2020-12-14 19:13

不是,發(fā)票已經(jīng)在我 手上了,200多萬的發(fā)票,如果我入賬了,就虧200多萬了。

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-14 19:17

是實(shí)際業(yè)務(wù)就只能入賬了

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同學(xué)你好 拿發(fā)票來,匯算清繳之前拿發(fā)票來
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同學(xué)你好 這個(gè)工程施工不能是負(fù)數(shù)
2021-12-07
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2021-04-15
你好,同學(xué) 直接按照未票費(fèi)用,轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目
2023-11-27
您好,代付掛往來,借銀行存款37貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借管理費(fèi)用或成本,貸應(yīng)付賬款20
2021-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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