你好,是的,技術(shù)轉(zhuǎn)讓是6%.
老師向境外提高轉(zhuǎn)讓技術(shù)是免稅的,向境內(nèi)提高轉(zhuǎn)讓技術(shù)也是免增值稅的嗎
技術(shù)轉(zhuǎn)讓的增值稅率是多少
技術(shù)轉(zhuǎn)讓也是6%的稅率嗎?
一般納稅人轉(zhuǎn)讓技術(shù)及相關(guān)的技術(shù)咨詢不是適用6%的稅率嗎?
請問老師,我們與甲方簽訂技術(shù)服務(wù)合同購買技術(shù)服務(wù)6%,可以轉(zhuǎn)賣給第三方嗎?如果可以,稅率也還是6%嗎?
租賃電動(dòng)叉車月付預(yù)付款是計(jì)入管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款,怎么做分錄,預(yù)付了7月份的和已經(jīng)支付了6月份20天的賬款
老師好,請問員工機(jī)票如何做賬呢?
出口退稅產(chǎn)品入庫日期不對,會(huì)查嗎
老師,我們本身生產(chǎn)出口貨物,但是老板不愿意用這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,要單獨(dú)成立一個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易公司,把貨物賣給貿(mào)易公司,再從貿(mào)易公司出口退稅,有沒有這個(gè)必要?對公司有利還是弊?退稅方面那個(gè)更多?
出口退稅產(chǎn)品入庫日期不對,會(huì)查嗎
原料,領(lǐng)料單,產(chǎn)品入庫,按照真實(shí)的來,公沒有領(lǐng)料單不知道領(lǐng)多少,月月盤庫,盤點(diǎn)庫存保持一致,暫估成本
老師,這幾項(xiàng)怎么弄: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,資產(chǎn)評估報(bào)告,股權(quán)原值證明材料,轉(zhuǎn)讓收入偏低證明材料。
我們是生鮮配送公司,配送蔬菜,肉,水產(chǎn),大米,糧油等給學(xué)校,想問下增值稅這塊的注意事項(xiàng)
開給個(gè)人的銷售發(fā)票名稱欄能為個(gè)人嗎?就是沒有具體的名字
老師,您好,請問申請專利的官費(fèi),服務(wù)費(fèi)怎么賬務(wù)處理
技術(shù)轉(zhuǎn)讓開具發(fā)票的時(shí)候開票名稱大類是什么?
大類就是無形資產(chǎn)。
老師我想問下技術(shù)轉(zhuǎn)讓也包括圖紙,設(shè)計(jì)方案,具體指導(dǎo)什么的,這類開票的話,大類也是無形資產(chǎn)?
圖紙這些應(yīng)該只能算作是設(shè)計(jì)費(fèi),是現(xiàn)代服務(wù)。
假如說我作為中間人,介紹我的上下游客戶發(fā)生了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù),我作為中間人能跟上下游分別簽個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,開具技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票?
不建議這么做,中間人收取的是傭金,是服務(wù)費(fèi)性質(zhì)。
這么做會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),老師?
不符合實(shí)際業(yè)務(wù)啊,而且還多承擔(dān)了稅費(fèi)。
如果是這種形式的話,我們簽什么合同合適?
就是簽定一個(gè)居間合同就行。
不太明白,老師,居間合同我怎么開票?我給下游客戶開的是技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的發(fā)票,而且還是專票,這樣我就沒有進(jìn)項(xiàng)了。我們能不能說是外包出去的合同呢?
你如果都已經(jīng)開票了,那就按照你最開始的算了,當(dāng)作你買進(jìn)來,再賣出去。
要多繳納一道印花稅。
這樣在稅務(wù)局那可以解釋的過去吧?
稅務(wù)局那邊沒有問題的。
那我要求上游客戶給我們開技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的發(fā)票,是可以的對吧?
嗯,是的,這樣子就是買進(jìn)賣出了。
嗯嗯,好的,謝謝老師
不客氣,滿意請五星好評哈。