需要查下看啥情況,這個(gè)多做部分,借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),貸xx 負(fù)數(shù),沖掉,

老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應(yīng)付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額,我查賬是以前年度收到的款項(xiàng),后來又退回了,可是這筆錢在以后年度收回了,會(huì)計(jì)沒有做處理,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù),之前會(huì)計(jì)嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬,還有一個(gè)前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
之前2017年由于會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)的原因?qū)е乱还P應(yīng)付賬款借方掛賬10萬,然后銀行余額對(duì)不上做了一筆提現(xiàn),實(shí)際上應(yīng)付賬款余額應(yīng)為0,我今年查出來應(yīng)該如何處理?
會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司,但是會(huì)計(jì)沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對(duì),直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個(gè)會(huì)計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢?
零余額22年中央總撥款45.5萬元,7月份時(shí)用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費(fèi),但當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~戶與戶名不符當(dāng)月被退回,但退回的錢沒有退到零余額賬戶,而是一直掛在工商銀行的賬上,所以,7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會(huì)計(jì)沒有發(fā)現(xiàn),一直到12月對(duì)方來催賬,一查帳才發(fā)現(xiàn)掛在銀行賬戶上,然后用支票去轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在在七月把退回那筆做成其他應(yīng)付款,然后12月沖了,但是這樣做我的零余額科目余額表本來應(yīng)該是45.5萬,因?yàn)檫@樣做,我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理?
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


就是會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的,收到供應(yīng)商退款,做成了付供應(yīng)商貨款。貸方不知道做什么科目。
借應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),貸應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),或者是借應(yīng)收賬款,
收到供應(yīng)商退款? ?說不對(duì)吧,這個(gè)收到退款是客戶才給你們退款,
不是,不是忽略上面回復(fù),收到退款,你之前付款做啥,做借應(yīng)付賬款 貸銀行嗎,收到退款,借銀行 貸應(yīng)付賬款,
然后銀行余額對(duì)不上做了一筆提現(xiàn),實(shí)際上應(yīng)付賬款余額應(yīng)為0? ?借銀行 貸應(yīng)付賬款,
付款:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收款時(shí)候會(huì)計(jì)看錯(cuò)了,做成了,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款了。然后她月末也沒對(duì)余額,年末銀行余額對(duì)不上了,就直接做筆提現(xiàn)平賬了。
沖掉之前錯(cuò)誤賬,借銀行,借應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個(gè),借銀行,貸應(yīng)付賬款,
那我現(xiàn)在銀行就不平了
借銀行,借應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個(gè),借銀行,貸應(yīng)付賬款,? ?需要做2個(gè),
這么做還不平嗎,差額還是這個(gè)??你之前然后銀行余額對(duì)不上做了一筆提現(xiàn) 你這個(gè)是不是之前平掉銀行? 這個(gè)做啥?現(xiàn)在銀行是不是可以對(duì)上??應(yīng)付賬款對(duì)不上??你這個(gè)提現(xiàn)需要沖掉,
那就太亂了,之前的賬也對(duì)不上,會(huì)計(jì)為了把銀行平,隨意做現(xiàn)金
需要沖回來 借銀行,貸庫存現(xiàn)金,之后再調(diào)出來,借銀行,借應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個(gè),借銀行,貸應(yīng)付賬款,