需要查下看啥情況,這個多做部分,借應付賬款負數(shù),貸xx 負數(shù),沖掉,
老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額,我查賬是以前年度收到的款項,后來又退回了,可是這筆錢在以后年度收回了,會計沒有做處理,我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢?
新接手一家勞務公司賬務,之前會計嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發(fā)的工資他借:其他應付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導致現(xiàn)在其他應付款借方余額100萬,還有一個前期不知因什么原因的賬務處理其他應付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
之前2017年由于會計賬做錯的原因?qū)е乱还P應付賬款借方掛賬10萬,然后銀行余額對不上做了一筆提現(xiàn),實際上應付賬款余額應為0,我今年查出來應該如何處理?
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
零余額22年中央總撥款45.5萬元,7月份時用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費,但當時因為賬戶與戶名不符當月被退回,但退回的錢沒有退到零余額賬戶,而是一直掛在工商銀行的賬上,所以,7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會計沒有發(fā)現(xiàn),一直到12月對方來催賬,一查帳才發(fā)現(xiàn)掛在銀行賬戶上,然后用支票去轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在在七月把退回那筆做成其他應付款,然后12月沖了,但是這樣做我的零余額科目余額表本來應該是45.5萬,因為這樣做,我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理?
公司M并購公司N,數(shù)據(jù)如下:并購前:M公司稅后凈利600萬元,發(fā)行股數(shù)300萬股,股價12元;N公司稅后凈利120萬元,發(fā)行股數(shù)60萬股,股價6元;并購后:協(xié)同效應凈利潤增加60萬元,市場對并購持樂觀態(tài)度,預計并購后市盈率為10。要求:(1)計算換股比率上下限。(2)計算并購后的股票價格。
判斷下列事項應當計入直接材料的用量標準還是價格標準1運輸中的正常損耗2生產(chǎn)中的正常廢品損耗3運輸中的意外損耗4生產(chǎn)中的超常廢品損耗,這個呢,
判斷下列事項應當計入直接材料的用量標準還是價格標準1運輸中的正常損耗2生產(chǎn)中的正常廢品損耗3運輸中的意外損耗4生產(chǎn)中的超常廢品損耗,這個呢,
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老師,員工報考會計證的考試費,可以拿到單位報銷嗎?應該計入什么費用
老師,面試的時候,總被提問,公司閑錢怎么處理,我怎么回答呀?
老師個人借款紿公司需要繳納印花稅嗎
老師您好,已經(jīng)認證的發(fā)票我現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,賬上應該怎么做呢
老師,請問以公司名義向政府申請員工宿舍怎么弄呢?就是單位保障性住房
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用:借生產(chǎn)成本10萬 貸制造費用10萬 產(chǎn)成品入庫:借庫存商品10萬 貸生產(chǎn)成本10萬 庫存商品出庫了5萬,貸庫存商品5萬借主營業(yè)務成本5萬,好像哪里不對
就是會計做賬錯誤導致的,收到供應商退款,做成了付供應商貨款。貸方不知道做什么科目。
借應付賬款 負數(shù),貸應收賬款 負數(shù),或者是借應收賬款,
收到供應商退款? ?說不對吧,這個收到退款是客戶才給你們退款,
不是,不是忽略上面回復,收到退款,你之前付款做啥,做借應付賬款 貸銀行嗎,收到退款,借銀行 貸應付賬款,
然后銀行余額對不上做了一筆提現(xiàn),實際上應付賬款余額應為0? ?借銀行 貸應付賬款,
付款:借:應付賬款,貸:銀行存款,收款時候會計看錯了,做成了,借:應付賬款,貸:銀行存款了。然后她月末也沒對余額,年末銀行余額對不上了,就直接做筆提現(xiàn)平賬了。
沖掉之前錯誤賬,借銀行,借應付賬款 負數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應付賬款,
那我現(xiàn)在銀行就不平了
借銀行,借應付賬款 負數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應付賬款,? ?需要做2個,
這么做還不平嗎,差額還是這個??你之前然后銀行余額對不上做了一筆提現(xiàn) 你這個是不是之前平掉銀行? 這個做啥?現(xiàn)在銀行是不是可以對上??應付賬款對不上??你這個提現(xiàn)需要沖掉,
那就太亂了,之前的賬也對不上,會計為了把銀行平,隨意做現(xiàn)金
需要沖回來 借銀行,貸庫存現(xiàn)金,之后再調(diào)出來,借銀行,借應付賬款 負數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應付賬款,