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之前2017年由于會計賬做錯的原因?qū)е乱还P應付賬款借方掛賬10萬,然后銀行余額對不上做了一筆提現(xiàn),實際上應付賬款余額應為0,我今年查出來應該如何處理?

2020-12-14 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-14 11:43

需要查下看啥情況,這個多做部分,借應付賬款負數(shù),貸xx 負數(shù),沖掉,

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快賬用戶9909 追問 2020-12-14 11:45

就是會計做賬錯誤導致的,收到供應商退款,做成了付供應商貨款。貸方不知道做什么科目。

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齊紅老師 解答 2020-12-14 11:50

借應付賬款 負數(shù),貸應收賬款 負數(shù),或者是借應收賬款,

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齊紅老師 解答 2020-12-14 11:51

收到供應商退款? ?說不對吧,這個收到退款是客戶才給你們退款,

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齊紅老師 解答 2020-12-14 11:52

不是,不是忽略上面回復,收到退款,你之前付款做啥,做借應付賬款 貸銀行嗎,收到退款,借銀行 貸應付賬款,

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齊紅老師 解答 2020-12-14 11:52

然后銀行余額對不上做了一筆提現(xiàn),實際上應付賬款余額應為0? ?借銀行 貸應付賬款,

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快賬用戶9909 追問 2020-12-14 11:54

付款:借:應付賬款,貸:銀行存款,收款時候會計看錯了,做成了,借:應付賬款,貸:銀行存款了。然后她月末也沒對余額,年末銀行余額對不上了,就直接做筆提現(xiàn)平賬了。

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:01

沖掉之前錯誤賬,借銀行,借應付賬款 負數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應付賬款,

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快賬用戶9909 追問 2020-12-14 12:02

那我現(xiàn)在銀行就不平了

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:09

借銀行,借應付賬款 負數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應付賬款,? ?需要做2個,

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:11

這么做還不平嗎,差額還是這個??你之前然后銀行余額對不上做了一筆提現(xiàn) 你這個是不是之前平掉銀行? 這個做啥?現(xiàn)在銀行是不是可以對上??應付賬款對不上??你這個提現(xiàn)需要沖掉,

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快賬用戶9909 追問 2020-12-14 12:22

那就太亂了,之前的賬也對不上,會計為了把銀行平,隨意做現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:28

需要沖回來 借銀行,貸庫存現(xiàn)金,之后再調(diào)出來,借銀行,借應付賬款 負數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應付賬款,

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需要查下看啥情況,這個多做部分,借應付賬款負數(shù),貸xx 負數(shù),沖掉,
2020-12-14
同學你好,如果現(xiàn)在查出原因來了,把之前做的那筆現(xiàn)金沖銀行的,做原路憑證負數(shù)沖帳,重新做正確憑證;
2021-02-04
你好 你去看看你們計提分錄是怎么計提的。 怎么會支付分錄是走的其他應付款。 是做了一筆 借應付職工薪酬貸其他應付款 然后 借其他應付款貸銀行存款 嗎?
2020-10-10
因重復記賬致其他應付款有余額,調(diào)賬步驟: 核實:確認銀行到賬僅 1 次,業(yè)務為收貨款沖應收。 沖銷:做紅字分錄,借:銀行存款 -2000 ,貸:其他應付款 - 客戶預付款 - 21 秋 -2000 ,抵消重復記錄。 驗證:檢查銀行存款、往來科目,確保賬實一致 。
2025-06-13
你好同學 同學你將他做錯的全部沖紅再做一個正確的就好了同學。
2019-09-10
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