你好!我發(fā)個(gè)完整分錄給你吧。 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
郭老師你好,公積金我們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。社保,公積金,個(gè)稅,工資是次月繳納。那我當(dāng)月計(jì)提公積金個(gè)人部分和企業(yè)部分怎么計(jì)提呢。分錄怎么做。繳納時(shí)分錄又怎么做呢?
你好老師:我們當(dāng)?shù)厣绫J钱?dāng)月扣當(dāng)月的,月底計(jì)提的分錄,下月開(kāi)工資的分錄怎么做,我總是弄混。。。
老師好,根據(jù)圖片上的分錄,計(jì)提當(dāng)月工資,下月發(fā)放。社保是當(dāng)月扣繳,這里的個(gè)稅是怎么處理?當(dāng)月扣稅還是下月扣稅?
老師 你好 當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā)怎么做會(huì)計(jì)分錄?社保是下個(gè)月交
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我們8月工資是當(dāng)月31號(hào)發(fā)的,我一直都是當(dāng)月計(jì)提、當(dāng)月發(fā)工資,養(yǎng)老保險(xiǎn)都是當(dāng)月扣,所以就沒(méi)有計(jì)提。但是8月份的養(yǎng)老保險(xiǎn)已扣款,醫(yī)保是這個(gè)月(9月)才扣的,我怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么寫(xiě)呢?
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無(wú)形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷(xiāo),具體如何賬務(wù)處理,涉及的無(wú)形資產(chǎn)截止2024年12月前無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)如何處理、2025年1-3月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)推廣服務(wù)的公司,如果沒(méi)有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請(qǐng)教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級(jí)科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司借款給個(gè)人,收到借款利息,怎么做分錄,謝謝
勞務(wù)報(bào)酬一年70000,匯算清繳70000×0.8-60000這個(gè)是不是之前預(yù)交個(gè)稅都可以退了
這個(gè)月購(gòu)買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開(kāi)了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬(wàn)左右,幾乎沒(méi)有利潤(rùn),今年經(jīng)營(yíng)范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷(xiāo)售,1-6月銷(xiāo)售額160萬(wàn),實(shí)際成本和工資總共60萬(wàn),現(xiàn)在差100萬(wàn)的成本票,先按5%的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
我們是每月15號(hào)開(kāi)上個(gè)月的工資,社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的社保每月23號(hào)扣款。我分不開(kāi)什么時(shí)候用其他應(yīng)付款什么時(shí)候用其他應(yīng)收款。。。
計(jì)提員工社保個(gè)人承擔(dān)部分是其他應(yīng)收款,計(jì)提社保費(fèi)用是用其他應(yīng)付款,你就按照上面的分錄做就不會(huì)亂了。
老師能發(fā)個(gè)完整的用其他應(yīng)付款的分錄嗎?
計(jì)提社保分錄 借:管理費(fèi)用-社保 ? ? ? ?其他應(yīng)收款-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 ? ? ? 其他應(yīng)付款-社保 支付社保分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 ? ? ? 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款
又懵了老師,還是不懂什么時(shí)候用其他應(yīng)收款,什么時(shí)候用其他應(yīng)付款
計(jì)提員工社保個(gè)人承擔(dān)部分是其他應(yīng)收款,計(jì)提社保費(fèi)用是用其他應(yīng)付款
計(jì)提社保分錄 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 支付社保分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 這個(gè)是什么情況才有這個(gè)分錄
這個(gè)是計(jì)提社保和繳納社保的分錄
什么時(shí)候用第一次你給我發(fā)的完整的長(zhǎng)的那個(gè)
我第一次發(fā)給你是從計(jì)提到支付完整的分錄,建議你平時(shí)做賬根據(jù)第一次分錄做哈。
什么情況才可用你后來(lái)發(fā)的那個(gè)短的那個(gè)呢???
那個(gè)是你問(wèn)我其他應(yīng)付款完整的分錄我就給你寫(xiě)出來(lái)了
好吧,我不糾結(jié)了,平時(shí)就按你給我發(fā)的完整的做得了
是的,不用糾結(jié),你仔細(xì)看一下那個(gè)完整分錄很簡(jiǎn)單的。
知道了,謝謝老師耐心的解答
不客氣,祝你工作順利哈!