那你就是沖減收入及銷項稅
老師,跨年發(fā)票的沖紅怎么寫分錄啊,別人給我們退貨了,我們是銷售方,他們是購買方
老師 我們是購買方,銷售方多開了發(fā)票然后已經(jīng)跨月了,這個對方紅沖后給我們送來正確的藍色發(fā)票就可以了吧?
我們是銷售方,對方購買方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對方么?
老師,我們銷售方開了發(fā)票給我們,我們已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要開紅字發(fā)票。是銷售方開還是我們購買方開紅字發(fā)票信息表啊
你好老師,我們是銷售方,購買方最近說要我們紅沖跨年的發(fā)票,因為他們沒有抵扣,忘記了這張票,沒有入賬,我們該給他們開嗎,有什么需要注意的?
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務是設計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
還做以前年度損益嗎
當年的退貨,不需要用以前年度損益的
跨年了,我們19年銷售的,20年退貨
是的,你是20年才發(fā)生退貨,所以是沖減20年的收入
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好