您好,需要帶著業(yè)務(wù)合同,經(jīng)辦人身份證等

去稅局代開發(fā)票,需要帶什么材料
請問,到稅務(wù)局代開發(fā)票都需要帶什么材料
老師稅務(wù)局代開的普通發(fā)票怎么去稅務(wù)局紅沖啊,需要帶什么材料
到稅務(wù)局代開專票需要帶什么材料
去稅務(wù)局代開發(fā)票需要帶什么資料
請問中級會計實務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急能不能給個準(zhǔn)確說法?科目和金額數(shù)字倒是對的,就是多加了“萬元”,大題的題干寫的是“答案中的金額單位用萬元表示”
注冊會計師會計分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會不會被扣分?金額和科目正確
老師請問審計報告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請問新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補繳7-9月的社保費用。 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請教個問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號7728,進項稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當(dāng)時公司是小規(guī)模!于同年4月1號轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號為4484的發(fā)票.而會計于同年7月份把7728號做了勾選抵扣進項,被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會計做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但做這個轉(zhuǎn)出的會計也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會計更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進項,但進項勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進項吃進來呢?
老師好!從香港進口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報的收入,一起記入個稅的經(jīng)營所得里了,然后剛稅務(wù)所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對的吧是不
這些我知道,還能具體點
比如說代開房租發(fā)票還需要帶著房產(chǎn)證,還需要去稅務(wù)局去填表,然后繳稅,然后稅務(wù)局開發(fā)票
我這是租車服務(wù)票
租車帶著租車合同,車主身份證? 如果車主不能去需要寫一份委托書,還需要帶著車輛行駛證逼得沒啥了。
我這是汽貿(mào)公司,有租車服務(wù),不是個人呀
公司不能自己開票嗎?你去稅務(wù)局基本就是帶這些資料了,如果以公司身份去代開,帶著營業(yè)執(zhí)照公章 租賃合同車輛的相關(guān)材料比如車輛行駛證
要是個人代開這個發(fā)票,需要開幾個點
現(xiàn)在開的話,增值稅是1%,附加稅分別是增值稅的7%? ?3%? 2%? ?個稅是20%
那還是公司劃算
肯定是公司劃算,個人的話 個稅太高。
我們很少開票,基本不開,這次客戶要求開租車服務(wù)費,其實我們汽貿(mào)公司賺的都是差價,不開票。
哦,那還是以公司名義開票比較劃算,真實業(yè)務(wù)還是要給客戶開票的。
可是我這是賣車的差價,他讓開租車費會不會有問題
我想開個服務(wù)費,你看下我可以開什么類型的服務(wù)費
這不能開,我也為就是租車呢,這不能開 要是開了屬于虛開發(fā)票。
那我這差價可以開什么服務(wù)費
你們不是不開票嗎?什么客戶讓你們開票?
我們是中間商,收客戶服務(wù)費了,年底了,缺票,就讓我們開了
既然收的是服務(wù)費就可以對外開服務(wù)費,而不能開租賃費,我看執(zhí)照上寫著 上牌? 駕駛? ?二手車都可以開服務(wù)費