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去年多計提了固定資產(chǎn),今年發(fā)現(xiàn)了怎么沖銷?

2020-12-13 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-13 17:55

你好, 借累計折舊 貸以前年度損益調整

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快賬用戶6271 追問 2020-12-13 18:03

如果沒有以前年度損益調整科目呢

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齊紅老師 解答 2020-12-13 18:19

那就直接記入利潤分配…未分配利潤

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你好, 借累計折舊 貸以前年度損益調整
2020-12-13
你好,今天發(fā)現(xiàn)去年計提固定資產(chǎn)時原值填多了,今年的調整分錄是 借:相關科目,貸:固定資產(chǎn)?
2022-03-29
借:累計折舊
貸:利潤分配-未分配
2025-06-19
你好 沖銷重復入賬 借:相關科目,貸:固定資產(chǎn) 沖銷多計提的折舊 借:累計折舊,貸:以前年度損益調整等科目?
2021-01-29
你好同學 對的,直接沖回來就可以的
2022-03-08
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