你好, 是的,思路是對(duì)的。
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎? 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。
請(qǐng)問(wèn)年報(bào)的報(bào)表中的利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào)的嗎?所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計(jì)算出的所得稅報(bào)的嗎?比如,會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,所得稅25,匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額是120,計(jì)算出來(lái)的所得稅是30,那年報(bào)報(bào)表中的利潤(rùn)表,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)?
你好,請(qǐng)問(wèn)月報(bào)表和年度報(bào)表中的所得稅費(fèi)用的數(shù)據(jù)都是利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率得來(lái)的嗎
老師,工商年報(bào),利潤(rùn)總額是年度利潤(rùn)表里的數(shù)字嗎?納稅總額是增值稅和所得稅加在一起的數(shù)字還是,年度利潤(rùn)表里的所得稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn):年度的利潤(rùn)表和年度的所得稅申報(bào)表中的數(shù)字不一致,是不是要以年度利潤(rùn)表的數(shù)字為準(zhǔn),去修改年度所得稅申報(bào)表即可?蟹蟹
老師,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)需要交稅嗎
郭老師,授權(quán)報(bào)關(guān)行怎么操作,一年要授權(quán)一次,還是每單都要授權(quán)
合作協(xié)議,最后要簽名并蓋章還是兩個(gè)有一個(gè)就可以
老師好!我公司原來(lái)會(huì)計(jì)留了一筆借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù),金額3000多一直掛著這筆賬,現(xiàn)在要怎么平掉呢?
老師,您好!我公司是做供應(yīng)鏈貿(mào)易的,收到的勞務(wù)發(fā)票在項(xiàng)目名稱上不是太規(guī)范,比如收到的發(fā)票(*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)),正常應(yīng)該是*號(hào)后面寫具體項(xiàng)目,比如“質(zhì)量檢測(cè)”、“打包服務(wù)”,是這樣嗎?都是真實(shí)業(yè)務(wù),請(qǐng)的第三方人員代工。請(qǐng)問(wèn)今年已收到的發(fā)票需要對(duì)方?jīng)_紅后重開嗎?合計(jì)金額不到30萬(wàn),開了10次左右。
報(bào)關(guān)委托已經(jīng)提交了,聯(lián)系電話怎么重新加
個(gè)人出租廠房,一個(gè)月三萬(wàn)租金,出租房和承租人分別要交哪些稅?交多少?
電子郵箱收發(fā)郵件截圖證明企業(yè)年報(bào)信息上郵箱是否真實(shí)是什么,在哪里獲取
你好,老師,我現(xiàn)在有正式的工作,我朋友現(xiàn)在想把一筆項(xiàng)目款20萬(wàn)轉(zhuǎn)到我的個(gè)人賬戶上(公對(duì)私),這樣會(huì)不會(huì)影響我的個(gè)稅呢
老師,請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅資產(chǎn)是用什么數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算,
利潤(rùn)總額低于100萬(wàn),稅率是5%,高于300萬(wàn)才是25%嗎
是的,你的理解很對(duì) 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。