您好 24欄應(yīng)納稅額合計(jì) 根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)填寫
老師,一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表主表第31行本期繳納欠繳稅額填寫什么數(shù)據(jù),能不能舉個(gè)例子
請(qǐng)問,附加稅中增值稅一般納稅人這列,應(yīng)該填寫增值稅一般納稅人申報(bào)表主表第幾行數(shù)據(jù)
物業(yè)公司一般納稅人在申報(bào)增值稅填寫完附表后主表第二欄次是否會(huì)有數(shù)據(jù)呢
一般納稅人增值稅申報(bào)表第30欄的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)填寫?
老師你好,我在報(bào)一般納稅人的增值稅,數(shù)據(jù)填完了,最后申報(bào)提示:主表第34行一般貨物及勞務(wù)本月數(shù)+即征即退本月數(shù),應(yīng)等于附表五城維稅第一列增值稅稅額,請(qǐng)問老師這是什么意思?。?/p>
老師,盈利性幼兒園的賬務(wù)怎么處理?
工商年報(bào)的納稅總額是按所屬期還是按實(shí)際繳納日期算?
我們公司投資了一家公司,然后這家公司注銷了,現(xiàn)在我們公司也要注銷,賬上還有長(zhǎng)期股權(quán)投資的,我們公司現(xiàn)在注銷稅務(wù),會(huì)讓填什么表格嗎
老師您好,我公司發(fā)生1項(xiàng)業(yè)務(wù),為委托銷售以收取手續(xù)費(fèi)模式進(jìn)行業(yè)務(wù)處理,受托方銷售后由委托方開具發(fā)票給客戶,在這樣的情況下,受托方銷售產(chǎn)品時(shí)需要繳納增值稅嗎?
老師好,公司前期財(cái)務(wù)管的一團(tuán)糟,對(duì)采購(gòu)壓根沒限價(jià)要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強(qiáng)推制度肯定會(huì)很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢,該問題旨在聽取多位老師意見及建議,請(qǐng)勿重復(fù)接單。
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改呢
建筑工程公司未分配利潤(rùn)過大,我想提取未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本公積和盈余公積,都需要那些資料和相關(guān)法律法規(guī)政策文件
老師,一個(gè)會(huì)計(jì)新手,比如接到各行業(yè)招聘。例如奶茶店,一般有哪些會(huì)計(jì)分錄。
老師,老板買的金銀首飾開的是公司抬頭,能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,還是入什么費(fèi)用,有什么要注意的
您好,老師,請(qǐng)教一下我們單位有一張?jiān)菩牛肱c單位甲換現(xiàn)金,我們給單位甲轉(zhuǎn)過去了這張?jiān)菩牛瑧?yīng)該是單位甲給我們轉(zhuǎn)過來同等金額的現(xiàn)金,結(jié)果是單位乙給我們轉(zhuǎn)過來了同等金額的現(xiàn)金,單位甲和單位乙是一個(gè)集團(tuán)的,請(qǐng)問這種情況下怎么辦
謝謝,我看有說填寫34欄本期應(yīng)補(bǔ)退稅額
您本期有預(yù)繳的增值稅之類嗎
沒有預(yù)繳的
那就按我說的那個(gè)行次計(jì)稅的就好 或者按照申報(bào)繳款的增值稅金額
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問