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一般納稅人增值稅申報表第30欄的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)填寫?

2022-12-02 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-02 17:01

?該欄次填寫的是納稅人申報上一所屬期實際繳納的增值稅額,由納稅人自行填寫,如果以前屬期未填寫,需更正之前的每一期申報表。?

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快賬用戶8621 追問 2022-12-02 17:02

這個數(shù)據(jù)哪里來的

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:17

你要根據(jù)你們賬上的自己填寫

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快賬用戶8621 追問 2022-12-02 17:37

賬上的什么數(shù)據(jù)嘛

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:46

第30行是“本期繳納上期應(yīng)納稅額”就是填申報屬期內(nèi)所交的上期稅款,比如申報4月申報時,應(yīng)填4月份交3月屬期的稅款

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?該欄次填寫的是納稅人申報上一所屬期實際繳納的增值稅額,由納稅人自行填寫,如果以前屬期未填寫,需更正之前的每一期申報表。?
2022-12-02
同學(xué) 截圖上傳老師看看 。
2021-07-08
你好,第二欄是什么截圖?看一下。
2022-08-02
同學(xué),你好 有截圖嗎?
2023-09-11
你現(xiàn)在只需要填寫和25欄的金額一樣就行,不用管之前的了。
2021-10-12
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