?該欄次填寫的是納稅人申報上一所屬期實際繳納的增值稅額,由納稅人自行填寫,如果以前屬期未填寫,需更正之前的每一期申報表。?
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表 ,12欄其他免稅銷售額應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)? 什么數(shù)據(jù)可以填寫到此欄?
增值稅納稅申報表一,開具發(fā)票數(shù)據(jù)如何填寫,第一欄是灰色的,數(shù)據(jù)無法輸入
增值稅申報表中第一欄的數(shù)據(jù)是不是要等于第二欄加上第三欄的數(shù)據(jù)?
增值稅申報表30欄,一直沒有填寫過,好幾年,但是稅都有交的,現(xiàn)在要填寫的話,可以在30欄填寫,25欄的數(shù)據(jù)呢,就是好幾年累計的數(shù)據(jù)
物業(yè)公司一般納稅人在申報增值稅填寫完附表后主表第二欄次是否會有數(shù)據(jù)呢
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
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這個數(shù)據(jù)哪里來的
你要根據(jù)你們賬上的自己填寫
賬上的什么數(shù)據(jù)嘛
第30行是“本期繳納上期應(yīng)納稅額”就是填申報屬期內(nèi)所交的上期稅款,比如申報4月申報時,應(yīng)填4月份交3月屬期的稅款