你現(xiàn)在只需要填寫和25欄的金額一樣就行,不用管之前的了。
7月份增值稅申報表中的第二欄里沒有填寫,導致以后月份的本年累計數(shù)不對,8月份申報中能把7月份的本月數(shù)加在一起填在第二欄的本月數(shù)里嗎
增值稅申報表30欄,一直沒有填寫過,好幾年,但是稅都有交的,現(xiàn)在要填寫的話,可以在30欄填寫,25欄的數(shù)據(jù)呢,就是好幾年累計的數(shù)據(jù)
老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)? 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計資料專票銷項稅額。 普票因為沒有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計表的銷項稅。請問普票差額征稅這部分應該填在哪個位置?
老師老師好,請問以前25欄不都是要手動填寫到30欄的嗎?現(xiàn)在怎么我還沒填里面就有數(shù)字了呢
老師好,請教增值稅申報表填寫的問題,25欄本年數(shù),比如說我一月份的話,那我就填去年12月份的32欄本年數(shù),那我二月份的25欄本年數(shù),我要填什么呢?填一月份的32欄本年數(shù)嗎?還有30欄本年數(shù)填什么?
老師,請問一下資產(chǎn)負債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?
同一家集團公司可以在歸屬于同一個稅務局的區(qū)域注冊兩家公司嗎
老師,高新企業(yè)申報107041表的時候第9行,不征稅收入是不是就說營業(yè)外收入的總額呢
老師,學習機可以當做員工福利開發(fā)票嗎,謝謝
老師我想咨詢一下,外貿(mào)行業(yè)余額表里面的銀行外幣余額,怎么才能和外幣賬戶的余額一樣呢,因為美元賬戶余額是美元,不知道是不是我軟件問題,我這邊是人民幣,這樣我也沒辦法核對余額
老師,請問一般納稅人開10萬的專票出去,我需要開多少成本票進來呢?
老師請問匯算清繳是到5月31號截止吧。沒有說24號就關窗這個說法吧。
私車公用,租金合同約定租金500元每月,按月支付,需要開收據(jù)還是開發(fā)票?
請問這個融資租賃,支付固定租賃的發(fā)票,應該做什么分錄
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
以后月份申報的收也是按25欄填寫 就可以嗎
你好,對的是的30藍等于25欄。
之前月份沒有填寫的不用去更改報表對嗎
你好,可以去修改的,但是修改了之后,你賬上的還是不變,現(xiàn)在的申報表還是原先的這個狀態(tài)。
修改只能去稅局大廳修改吧,申報表要變成正常的狀態(tài)就直接這次申報按25欄的填寫,以后就都正常了是嗎
老師這個沒有填寫問題大嗎,但是我們都有按時申報的
好,這個正常的,沒有影響,不影響交稅。
你好,這個不影響你以后,你這個月填寫了30藍之后,你以后的數(shù)據(jù)都不影響。
謝謝 老師
不用客氣,工作愉快。