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#提問#老師,我們車間粉刷涂料,收到4萬的發(fā)票,怎么寫分錄

2020-12-12 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-12 11:36

借:長期待攤費(fèi)用——涂料粉刷費(fèi) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 再按月進(jìn)行攤銷計入制造費(fèi)用。

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快賬用戶8085 追問 2020-12-12 11:37

不進(jìn)入固定資產(chǎn)么?

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齊紅老師 解答 2020-12-12 11:39

一、如果是剛建好的自有廠房,第一次粉刷,是直接計入房屋的原值。 二、如果是后期再粉刷,或者不屬于自有廠房,屬于租賃廠房,就是長期待攤費(fèi)用。

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快賬用戶8085 追問 2020-12-12 11:40

我們是自己的產(chǎn)房,著火了,讓后專門去買的防火涂料

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齊紅老師 解答 2020-12-12 11:41

計入長期待攤費(fèi)用處理。

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快賬用戶8085 追問 2020-12-12 11:42

涂料攤銷年限有多久?

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齊紅老師 解答 2020-12-12 11:43

你可以按10年進(jìn)行攤銷處理。

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快賬用戶8085 追問 2020-12-12 11:46

好的,老師,那么我們老板給設(shè)備買的螺絲,還有電表,壓縮機(jī)冷卻液,幾千塊的發(fā)票我直接計入制造費(fèi)用么?

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齊紅老師 解答 2020-12-12 11:47

這個是計入周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品,領(lǐng)用時再計入制造費(fèi)用——低值易耗品。

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快賬用戶8085 追問 2020-12-12 13:21

老師,暫估的分錄要在什么時候沖平?

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快賬用戶8085 追問 2020-12-12 13:22

現(xiàn)在年底了我暫估,那么發(fā)票2021年拿來,我沖回可不可以?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 09:49

一、暫估的計入成本或費(fèi)用了,發(fā)票盡量在年底前拿來,做年度的結(jié)賬憑證。 二、暫估的計入成本或費(fèi)用了,如果是年底12月結(jié)賬前,實在無法取得發(fā)票,在匯算清繳前能夠取得發(fā)票也是能夠在匯算清繳中列支。如果是不能在匯算清繳時取得發(fā)票,暫估的無效,建議在年度結(jié)賬時,沖銷處理。

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借:長期待攤費(fèi)用——涂料粉刷費(fèi) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 再按月進(jìn)行攤銷計入制造費(fèi)用。
2020-12-12
你好,同學(xué) 借:制造費(fèi)用 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款
2020-11-17
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用—水電費(fèi) 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
收到貨物先暫估入賬,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估。等發(fā)票到時沖回暫估,按實際金額付賬。這樣確保賬實相符,避免超期付款影響信用。
2024-09-04
你好,去年暫估的分錄是怎么做的?
2022-04-07
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