你好,上月要交的增值稅,是上月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多,上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
當(dāng)月交上月增值稅分錄怎么做,上月計(jì)提又怎么做?
這個(gè)月報(bào)的增值稅,進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多,不用交稅。需要做計(jì)提的分錄嗎?怎么做
上月進(jìn)項(xiàng)稅額比較多,做了借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)較大,需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)下計(jì)提增值稅的分錄怎么做?下月交上月增值稅的分錄又是怎么做?
老師,每個(gè)月要交的增值稅可以詳細(xì)講一下分錄嗎,比如銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),以及有上個(gè)月留底的增值稅都分別怎么做分錄
老師您好!用金蝶軟件怎么報(bào)稅一般納稅人的
老師,其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅申報(bào)主表填哪一欄
老師,你好,現(xiàn)在國(guó)家頒布電商法了嗎,是不是,電商平臺(tái)數(shù)據(jù)都會(huì)推送到稅務(wù)局
賬是對(duì)的,就是多發(fā)了43.96元工資,導(dǎo)致賬實(shí)不符,怎么做會(huì)計(jì)分錄。謝謝老師
小規(guī)模納稅人一定屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法嗎?公司發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)的時(shí)候是3個(gè)點(diǎn),開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是一個(gè)點(diǎn)的那種,進(jìn)貨廠家開(kāi)普通發(fā)票過(guò)來(lái),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要單獨(dú)列出來(lái)嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅要單獨(dú)列出來(lái)嗎?開(kāi)了普通發(fā)票的,寫(xiě)下分錄,謝謝!
老師您好,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)跨省的個(gè)稅需要單獨(dú)申報(bào)嗎,因?yàn)楣と耸莾蛇呁ㄓ玫模绻忌陥?bào)在本地個(gè)稅系統(tǒng)中有影響嗎
老師,我們是工程公司,上級(jí)有個(gè)總公司,然后總公司還要扣我們的管理費(fèi)和掛靠費(fèi)等,我們?cè)谫~上把錢(qián)付給對(duì)方總公司的一個(gè)公司名下,這個(gè)要怎么做賬呢?
T3怎么設(shè)置A5的憑證打印
請(qǐng)問(wèn)下,正在看出納第三講,其中出納需要填付款申請(qǐng)單,然后付款,課上是已經(jīng)有發(fā)票了。但是現(xiàn)實(shí)生活中不是先付款才有發(fā)票嗎?
一般納稅人,季度申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,需要申報(bào)現(xiàn)金流量嗎?