你好 你們有即征即退業(yè)務(wù)嗎
老師,我這進項稅留底輸?shù)竭M項轉(zhuǎn)出這里,即征即退這里出現(xiàn)負數(shù)是怎么回事?。?/p>
老師,酒店免增值稅,但是我把留底稅輸入進項稅轉(zhuǎn)出這里,為什么即征即退這里會出現(xiàn)負數(shù)?是不是我要填過哪張表才對?
增值稅附加稅申報表主超里面的一般項目里面有一個上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個消除掉,我們一般項目現(xiàn)在沒發(fā)生數(shù),我們現(xiàn)在走的是即征即退項目!也就是說我們公司沒有即征即退前,一般項目下面有個小尾巴進賬稅沒有抵扣完!張把一般項目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
你好老師,留底退稅繳回里的繳回稅款理由怎樣填寫,公司因為有不符合規(guī)定的發(fā)票,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,可以直接用系統(tǒng)自帶的因享受增值稅即退即征、先征后返繳回這個理由嗎?
老師,我們公司以前有幾百的留底稅,現(xiàn)在公司項目都是即征即退項目。申報表里我把以前的那些留抵稅給進項稅額轉(zhuǎn)出了,賬套里一直掛在進項稅里的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出分錄,以后都不用這個留抵稅了,分錄該怎么做呢?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
我們是酒店業(yè),今年免增值稅
11月份有開出的會議費,不在免稅項里
你好? 是不是填錯了? 進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在附表二上期留抵稅額退稅欄次。