你好同學(xué),一般是按無票收入里直接申報(bào)就可以的
老師,我們是小規(guī)模商貿(mào)公司,庫存商品有米,油,雞蛋類,這個月開票130萬,(銷售雞蛋)出成本也是雞蛋成本,想下個月少交點(diǎn)企業(yè)所得稅,沒有其他費(fèi)用了,可以出點(diǎn)米,油類的成本嗎?如果可以的話,成本和所開發(fā)票商品名稱不一樣,還有就是以后每個月成本都會不夠的
老師,酒吧每個月的幾乎都沒有發(fā)票,酒類,其它的支出都是談的不含稅,對方也不開票,想問問企業(yè)所得稅可不可以選擇核定征收
我們是購買的以前現(xiàn)有的酒店經(jīng)營的(以前酒店老板不做了),所以有一個購買酒店款930萬(一次性付款,等于是購買酒店的設(shè)備設(shè)施,我們不用裝修的),另外每月還有租金費(fèi)用,這2大塊費(fèi)用當(dāng)初老板跟對方談的時候?yàn)榱藘r格便宜點(diǎn),所以都是按照不含稅價來談的,所以都沒有發(fā)票,現(xiàn)在我們剛開始經(jīng)營,這樣對于籌建期的費(fèi)用就不多,這樣賬面看起來好像也不太合理,老師,這種情況怎么辦
老師您好,就是之前我咨詢那家企業(yè)一直都沒有做賬,屬于獨(dú)資企業(yè),并且沒有做賬,現(xiàn)在正常營業(yè)了,每月也開發(fā)票出去,現(xiàn)在需要繳納經(jīng)營所得個人所得稅,但因?yàn)橹皼]有做賬,現(xiàn)在成本也沒啥,稅務(wù)局之前給我們核定的是查賬征收,現(xiàn)在能申請更改為核定征收不?更改征收方式
老師,我們企業(yè)每月屬于零申報(bào)稅款,今年1到8月份都沒有報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,被稅務(wù)罰款750,他說按照個稅一個月罰款100,個稅和增值稅所得稅不罰,3樣選擇罰一種,另外就不用罰,我想問這個每個月罰款100是正規(guī)的嗎,有沒有什么法文規(guī)定可以查
求幾個字母的值,怎么解?主要后面幾個名詞不知道什么意思,怎么求
請問老師,公司業(yè)務(wù)人員在別的公司簽訂勞動合同,沒有和我們公司簽訂勞動合同,這樣的業(yè)務(wù)人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請問他們的業(yè)務(wù)提成按什么申報(bào)個稅
注會財(cái)管,第9章。老師好,請問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個資產(chǎn)花的那60萬,是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時點(diǎn)外購社備(固定資產(chǎn))那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報(bào)的
請問農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報(bào)時,勾選進(jìn)項(xiàng)時,流程是什么?應(yīng)注意什么。
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
那是不是要找專管員核定?
你好同學(xué),一般是自已經(jīng)申報(bào)的同學(xué),
老師不需要核定嗎
你好同學(xué)不需要核定的同學(xué)
不核定怎么知道稅率是多少
你好同學(xué),一般是由稅務(wù)局給定的同學(xué)。