你好? ? 多計(jì)提了就原分錄不變 金額負(fù)數(shù)紅沖即可。 沒有跨年嘛

七月份到公司接手的賬目,之前會計(jì)四月份做了計(jì)提工資,卻沒有發(fā)放工資的憑證,現(xiàn)在八月份了,怎么辦呢?
請問,我9月計(jì)提附加稅的時(shí)候,城建稅多計(jì)提了115.05元,教育費(fèi)附加多計(jì)提了69.03元,地方教育費(fèi)附加多計(jì)掉了46.02元。這個(gè)在10月賬上怎么調(diào)整 呢。調(diào)整 的憑證應(yīng)該怎么做,不調(diào)整 的話計(jì)提的和實(shí)際繳的稅金就不一致,應(yīng)交稅費(fèi)余額不對
發(fā)現(xiàn)之前月份做憑證的時(shí)候計(jì)提城建稅計(jì)提多了,報(bào)稅是對的,賬做錯(cuò)了,怎么辦
7月份印花稅少計(jì)提了0.2元,現(xiàn)在12月份計(jì)提時(shí)多計(jì)提0.2元,還是要更正之前的憑證?
9月份城市建設(shè)稅沒計(jì)提 10月份交的時(shí)候怎么做賬
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請問清包工的勞務(wù)公司需要繳納殘保金嗎?
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),要向銀行貸款,我的利潤表是負(fù)數(shù),我給銀行解釋說是主要靠退稅盈利,這樣合理嗎,退稅是不是不會體現(xiàn)在報(bào)表上的
專票先入賬后抵扣怎么做會計(jì)分錄


沒有,我反記賬反記賬改可以嗎
我反結(jié)賬反記賬改成正確的可以嗎
?你好? 你反結(jié)賬去改 到時(shí)你還得去改申報(bào)表和報(bào)表的。 我建議直接現(xiàn)在調(diào)整就行了。? ?
不改報(bào)表不行嗎?
?你好 你稅金及附加就影響了利潤表了。? 所以你去動原來賬務(wù)就涉及報(bào)表
只要不涉及利潤就沒有關(guān)系是吧
?你好? ? 也不要隨便去動賬 。? 就算不影響利潤表 你負(fù)債表也影響了。?
就是繳納應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅做成了營業(yè)稅金及附加城建稅了
你好? ? ? ?我建議你現(xiàn)在調(diào)整就行了。 沒必要去動之前的賬務(wù)。? ?而且你也是錯(cuò)了分錄 金額也不大??
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了怎么調(diào)整憑證呢
?你好 轉(zhuǎn)錯(cuò)了 那你就調(diào)整分錄處理 。 你多轉(zhuǎn)了嗎? ? 沒有跨年 原來分錄不變 金額負(fù)數(shù) 沖。 然后在結(jié)轉(zhuǎn) 在按正確做了后在轉(zhuǎn)本年利潤去。? ??
2019年11月份少計(jì)提了城建稅怎么辦
?你好 補(bǔ)計(jì)提:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅? ?借 未分配利潤貸??以前年度損益調(diào)整