可以計入原材料中
老師,酒店的會計,不對外提供餐飲,只有住宿的酒店 1、它的成本是哪些?2、還有酒店提供的早餐 算成本嗎 ?3、做早餐的材料需要開發(fā)票嗎?
老師,酒店住宿行業(yè),早餐提供,早餐也開進住宿發(fā)票的,那我買的早餐半成品進入什么科目
住宿行業(yè),早餐提供,購買的冷凍食品計什么科目
老師你好 請問我們是酒店行業(yè)的 然后呢 早餐是由別的餐飲公司供應 開給我們的是餐飲發(fā)票 我們怎么入賬???是作為 主營業(yè)務成本---餐飲成本嗎?
老師,我公司給失業(yè)人員進行育嬰培訓5天,是在酒店進行的,包吃包住含交通, 結(jié)束后,最后給我公司的發(fā)票,是必須要把餐飲,住宿,培訓室,交通發(fā)票都分開嗎?還是酒店提供的一整套(餐飲住宿培訓室)直接按會務服務開票即可?交通的,就開交通?怎么樣最好呢
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應該是等于應發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
不能直接進成本嗎
金額很大嗎?計入原材料是可以核算的更加清晰
金額不大,一個月就一兩千
就是冷凍食品,比如包子,面包,饅頭之類
那可以,直接計入到主營業(yè)務成本里面
好的,謝謝
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老師,酒店買的停車劵是給住宿客人用的。做什么費用
可以計入銷售費用
老師,酒店買的擴香機是清潔用品嗎