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老師 我們是小規(guī)模納稅人 五月份普票開票金額3100 但是實際收款是兩次到賬的 五月到賬1550 六月到賬1550 像這種情況的應(yīng)該怎么做分錄呢

2020-12-11 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-11 10:34

您好,開票的時候 借:應(yīng)收賬款 3100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3100 兩次收款 借:銀行存款 1550 貸:應(yīng)收賬款 1550

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快賬用戶8118 追問 2020-12-11 10:41

不用考慮增值稅免稅的嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-11 10:43

我就是沒寫上,如果考慮增值稅 就把收入價稅分離就行了。

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您好,開票的時候 借:應(yīng)收賬款 3100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3100 兩次收款 借:銀行存款 1550 貸:應(yīng)收賬款 1550
2020-12-11
同學(xué),你好 借:費用、庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2023-04-27
五月份借發(fā)出商品貸庫存商品
2022-08-02
你是有負數(shù)紅沖的嗎
2022-07-12
不能收回的金額計入銷售費用-折讓
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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