同學(xué),你好
可以,就是貨物不體現(xiàn)在賬上
老師,請教一下,公司開業(yè)的時候買了100個基因檢測盒,沒給對方結(jié)款,也沒有票據(jù),當(dāng)時也沒入庫,前幾個月領(lǐng)取了20幾個,有的是顧客購買的,有的是贈送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計了一下,贈送給顧客的有2個,賣了5個,我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫,我是按100個的金額入庫?還是按庫存數(shù)量+7個的數(shù)量入?我們給對方結(jié)款是100個用完了結(jié)款,而且贈送的和顧客購買的成本價還不樣,贈送的按400一個結(jié),顧客購買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的,或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉(zhuǎn)賬給老板私人的。但是需要開發(fā)票 我們做外賬 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額,但是我們購進車輛都是銀行存款轉(zhuǎn)賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經(jīng)過公戶進,是老板自己存公戶經(jīng)過銀行付購買車的款?,F(xiàn)金流大,會不會有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進款,還有房租,利息。就沒了
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶??蛻暨@個月付款了4468元??哿?332元是之前在客戶公司那購買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開票的時候:借:應(yīng)收賬款7800 貸:主營業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費增值稅-銷項稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸:應(yīng)收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
老師,我們賣攝像頭模組,客戶會需要下載一個app進去看監(jiān)控,我們不做成品,我們只做模組,賣給我們的客戶。我們客戶做攝像頭成品的。 app攝像頭會涉及一些流量使用,這個APP上面可以直接購買,錢就到了我們公司賬上。 但是這些訂單不全是我們公司的,我們會給客戶開通賬號,那開通賬號的這些客戶,也就是一級合作商,他們會去賣這個流量套餐,我們賣給客戶100,客戶也可能賣到150,溢價50部分屬于客戶,那100里面不同客戶會約定不同的分成比例,比如說按訂單金額3成分客戶,那就是30元加溢價的50元,一共80元都是要分客戶的 對于不涉及分成的訂單,我們按收入金額確認(rèn)未開票收入,如果終端消費者需要開發(fā)票找我們。
食品貿(mào)易公司內(nèi)賬,不用考慮稅費問題 1.我們先送商品給客戶做陳列費,然后再找廠家要,給客戶的陳列費是做銷售出庫的,系統(tǒng)自動的算到主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本里面了,但給客戶的這部分陳列費客戶是不給錢的,我們只能做收款到虛擬賬戶,現(xiàn)在虛擬賬戶的錢該怎么平掉 2.廠家給我們補貼的陳列費是以給商品的方式給的,對于廠家給的陳列費,我們已經(jīng)做了其他業(yè)務(wù)收入
車間外挖水管道,砌墻計入什么科目 老師
貿(mào)易公司銀行上21年11月12月有一點收入,這個直接做到22年3月的賬上嗎?我9月剛來這家公司,老板讓我從22年開始把賬都補上,以前改公司都沒做過賬,這種情況下怎么開始做賬
老師,職工工資是在那個平臺申報呢
要是股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽協(xié)議時間是7月25日,那我現(xiàn)在9月初申報個稅轉(zhuǎn)讓股權(quán)是提交6月份的財務(wù)報表嗎
供應(yīng)商貨款去年公司公賬已支付,今年再去要開發(fā)票可以嗎?
老師您好!電子退庫怎么做賬務(wù)處理?
老師員工用自己車出差跑業(yè)務(wù),公司就給報銷油費,油費入賬可以嗎
小規(guī)模納稅人,按季申報,一個季度沒有超過30萬,免稅,指的是免交什么稅?
工程部員工報銷如果部分是工程用,部分是生產(chǎn)線用,可以不分開嗎?直接進制造費用去,還是要分出來呢?金額不是很大
老師。1、黨委費用開支是不是工資的百分之一內(nèi)可以稅前扣除?2、黨委費用入賬項目有沒有明確規(guī)定?比如黨委活動開支的吃飯,住宿,買設(shè)備,慰問,廣告印刷,內(nèi)部稿件內(nèi)部書刊費用。