實(shí)際上這個(gè)錢(qián)也應(yīng)該計(jì)入到這個(gè)月做收入 借:其他貨幣資金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
與購(gòu)買(mǎi)方簽了11、12月兩個(gè)月的銷(xiāo)售合同,合同上寫(xiě)的是每月15號(hào)之前付錢(qián)。但現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)就這個(gè)月一起將兩個(gè)月的錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),那我這邊開(kāi)票也就要開(kāi)兩個(gè)月。這個(gè)月收到的銷(xiāo)售款應(yīng)該怎么做賬呢?直接都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師,我們單位用銀行POS機(jī)收款,但是都是次日到賬的,那每個(gè)月的最后一天收到的錢(qián)都是要到次月1號(hào)到賬的,實(shí)際上這個(gè)錢(qián)也應(yīng)該計(jì)入到這個(gè)月做收入吧,那這個(gè)分錄要怎么寫(xiě),還是說(shuō)不用管 直接按照開(kāi)票金額做收入
我們公司上個(gè)月最后一天,從基本戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)到一般戶(hù),基本戶(hù)扣款了,但是一般戶(hù)當(dāng)天沒(méi)收到,到第二天才收到,也就是次月的1號(hào),這樣我做賬的時(shí)候,導(dǎo)致一般戶(hù)的金額跟銀行明細(xì)不一樣。我這個(gè)要怎么弄呢?調(diào)節(jié)一般戶(hù)的銀行余額嗎??
老師,我們公司做內(nèi)賬,但是不是那種每筆都寫(xiě)分錄的那種,就是當(dāng)月收入-成本-費(fèi)用 做成的一種自制表格。我現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn),收入,我是按照當(dāng)月實(shí)際收到錢(qián)做收入準(zhǔn)確,還是把沒(méi)收到單獨(dú)記在一個(gè)應(yīng)收本子上呢、比如:我賣(mài)東西2萬(wàn),但是客戶(hù)這個(gè)月就給1.8萬(wàn),還差2000,我要不要算這月收入?若算了,可最后客戶(hù)款要不來(lái) 不就意味這 這報(bào)表有點(diǎn)不準(zhǔn)嗎
老師咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,餐飲業(yè),用收錢(qián)吧收款,客戶(hù)當(dāng)日轉(zhuǎn)入的錢(qián)次日自動(dòng)結(jié)算到公司公戶(hù),每一次收入都會(huì)扣掉一點(diǎn)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)后的金額轉(zhuǎn)入到公戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)怎么記賬,按照公戶(hù)銀行卡收到的錢(qián)記賬,還是顧客實(shí)際支付的錢(qián)記賬?中間一般差幾毛幾分的服務(wù)費(fèi)。 并且結(jié)算是第2天到賬,那月末最后一日收的款下個(gè)月1號(hào)才到賬,我這該怎么記賬呢
我問(wèn)下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷(xiāo)售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢(qián),單位沒(méi)給農(nóng)民工買(mǎi)社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢(xún)你一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓶|二人,實(shí)收資本100萬(wàn),未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn),如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬(wàn)以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢(qián),月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷(xiāo)流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷(xiāo)合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫(xiě)不含稅的這個(gè)金額什么原因???
老師您好,個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票了,但是付錢(qián)要我們付到個(gè)人賬戶(hù),這樣可以么,賬號(hào)和開(kāi)票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
但實(shí)際上沒(méi)有收到錢(qián)的,如果記其他貨幣增加那跟銀行賬就對(duì)不上了,而且也不是全額到賬,銀行還要扣去手續(xù)費(fèi)再給我們的
其他貨幣資金不是銀行存款哦。 或者通過(guò)應(yīng)收賬款核算。
是不是可以這么理解:其實(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)就是我們開(kāi)票的金額 作為貸方,銀行存款或者貨幣資金就是已經(jīng)收到的或者這種未達(dá)賬項(xiàng)或者應(yīng)收未收的作為借方 是這樣嗎
是的,可以這樣來(lái)理解。