你好, 借,在建工程200000+40000=240000 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)32000+4000=36000 貸,銀行存款276000 借,固定資產(chǎn)276000 貸,在建工程276000
1.甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價為300 000元,增值稅額為39 000元;支付運(yùn)輸費(fèi)10 000元,增值稅額900元;支付安裝費(fèi)30 000元,增值稅額1 800元。不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司購入機(jī)器設(shè)備的會計分錄
10.甲公司為增值稅一般納稅人,于2018年1月10日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價為200 000元,增值稅額為32 000元,支付安裝費(fèi)40 000元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅額4 000元。2018年1月30日安裝完畢即交付使用。編制相關(guān)會計分錄。
陽光公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票中注明的設(shè)備買價為80 000元,增值稅稅額為10 400元,支付的包裝費(fèi)等4 000元,設(shè)備安裝時,領(lǐng)用生產(chǎn)用材料的實際成本為6 000元,支付的職工薪酬為9 000元。則該設(shè)備安裝完畢交付使用時確定的固定資產(chǎn)入賬價為 ( ) 元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,購置一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價1 000 000元,增值稅稅額130 000元,支付運(yùn)雜費(fèi)4 000元。設(shè)備安裝時領(lǐng)用工程用原材料10 000元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅稅額1 300元,設(shè)備安裝時支付有關(guān)人員工資費(fèi)用6000元,該固定資產(chǎn)入賬價值為( )元。請給出具體算式,謝謝老師
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,購置一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價1 000 000元,增值稅稅額130 000元,支付運(yùn)雜費(fèi)4 000元。設(shè)備安裝時領(lǐng)用工程用原材料10 000元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅稅額1 300元,設(shè)備安裝時支付有關(guān)人員工資費(fèi)用6000元,該固定資產(chǎn)入賬價值為()元。請給出具體算式,謝謝老師
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?