你跟賬面本年利潤和未分配利潤的余額去核對就可以
老師:資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤數(shù)據(jù)出錯(cuò)該去哪里檢查出錯(cuò)了?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末-期初不等于利潤表里的凈利潤本月數(shù)是哪里出錯(cuò)了嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤數(shù)據(jù)從哪來?
老師,科目余額表是平的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤的年初和期末是一樣的,他們應(yīng)該相差是凈利潤的數(shù)呀?這是哪里出錯(cuò)了
老師,7月用了以前年度損益調(diào)整科目也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里,大概金額是二十多萬,但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤,這個(gè)勾稽關(guān)系對不上,差了兩百多萬。我這邊有可能是哪里弄錯(cuò)了呢?我已經(jīng)看了好多次了沒檢查出哪里出錯(cuò)了,請老師指教
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤=起初未分配利潤+利潤表的凈利潤 9月份是對的上的,10月份就對不上了,剛剛按你的方法去核對也是對上的,但是按公式就對不上了,怎么回事
那是不是你的公式設(shè)置問題
公式也沒錯(cuò),肯定是我哪一步做錯(cuò)了吧,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表都是自動(dòng)生成的
看一下你的報(bào)表數(shù)據(jù)和科目余額表數(shù)據(jù)
是相等的,但是按起初未分配利潤+利潤表的凈利潤就不想等
這兩個(gè)是不會相等的
但前面幾個(gè)月都是相等的
你公司什么時(shí)候成立的
十幾年了
那你的年初未分配利潤金額肯定和凈利潤對不到的
但是帳套是前會計(jì)2019年才建的,年初未分配利潤跟凈利潤對不上,指的是哪個(gè)月的凈利潤
你十幾年的企業(yè),19年才開始有賬嗎
之前應(yīng)該是代理記賬的吧,我也是剛接手不久
那你要根據(jù)前面的余額建賬的啊