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老師:資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤數(shù)據(jù)出錯(cuò)該去哪里檢查出錯(cuò)了?

2020-12-10 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-10 15:41

你跟賬面本年利潤和未分配利潤的余額去核對就可以

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快賬用戶9582 追問 2020-12-10 16:00

資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤=起初未分配利潤+利潤表的凈利潤 9月份是對的上的,10月份就對不上了,剛剛按你的方法去核對也是對上的,但是按公式就對不上了,怎么回事

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齊紅老師 解答 2020-12-10 16:07

那是不是你的公式設(shè)置問題

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快賬用戶9582 追問 2020-12-10 16:21

公式也沒錯(cuò),肯定是我哪一步做錯(cuò)了吧,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表都是自動(dòng)生成的

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齊紅老師 解答 2020-12-10 16:46

看一下你的報(bào)表數(shù)據(jù)和科目余額表數(shù)據(jù)

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快賬用戶9582 追問 2020-12-10 16:50

是相等的,但是按起初未分配利潤+利潤表的凈利潤就不想等

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齊紅老師 解答 2020-12-10 16:57

這兩個(gè)是不會相等的

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快賬用戶9582 追問 2020-12-10 17:10

但前面幾個(gè)月都是相等的

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齊紅老師 解答 2020-12-10 17:26

你公司什么時(shí)候成立的

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快賬用戶9582 追問 2020-12-10 17:47

十幾年了

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齊紅老師 解答 2020-12-10 17:50

那你的年初未分配利潤金額肯定和凈利潤對不到的

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快賬用戶9582 追問 2020-12-10 17:57

但是帳套是前會計(jì)2019年才建的,年初未分配利潤跟凈利潤對不上,指的是哪個(gè)月的凈利潤

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齊紅老師 解答 2020-12-10 20:11

你十幾年的企業(yè),19年才開始有賬嗎

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快賬用戶9582 追問 2020-12-10 20:13

之前應(yīng)該是代理記賬的吧,我也是剛接手不久

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齊紅老師 解答 2020-12-11 12:19

那你要根據(jù)前面的余額建賬的啊

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你跟賬面本年利潤和未分配利潤的余額去核對就可以
2020-12-10
你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)
2021-10-18
您好,你有以前年度損益調(diào)整嗎
2023-05-11
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表的凈利潤%2B/-調(diào)整的利潤分配 查利潤分配的調(diào)賬憑證
2023-07-21
你好,這個(gè)利潤分配未分配利潤是利潤表里邊兒凈利潤的累計(jì)數(shù)。
2021-12-21
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