你好,是銷項稅額大于進項稅額,還是銷項稅額小于進項稅額呢?
老師小企業(yè)會計準則,進項稅額、銷項稅額、進項轉出,月末怎么結轉,會計分錄怎樣做?
老師,結轉銷項稅額和進項稅額的會計分錄說這么編制
本月發(fā)生銷項稅額100770,進項稅額轉出500元,進項稅額20560元,已交增值稅六萬元,請編制本月上交增值稅月末結轉增值稅的會計分錄
老師,年底了我要結轉進項稅額及銷項稅額,會計分錄怎么做?
老師,結轉進項稅和銷項稅的會計分錄
老師之前不是我申報的,2025年沒有報過
老師,公司庫存商品是按照移動加權平均結轉成本,但有一批貨,單獨買的價格比較低,結轉成本按照財務軟件系統(tǒng)走,結轉成本數(shù)遠遠大于實際購買成本了,我能否手動調整成這一單的實際成本,這樣會不會影響到庫存成本以后的結轉金額?
監(jiān)理合同和造價合同需要報印花稅嗎
原材料回發(fā)票,借進項稅額貸原材料對嗎?
民辦非企業(yè)需要報哪些稅,屬于個體還是公司
老師,稅務局打電話讓交土地使用稅和房產(chǎn)稅,問是對方交還是我們公司交,這個是公司法人跟個人簽的,這個怎么處理,還有稅是怎么算呀?麻煩您說詳細點
市場推廣費要報印花稅嗎?
根據(jù)增值稅報表結轉的稅金是正確的嗎?特別是出口退稅那里不知道填表上的哪個數(shù)字?邏輯關系是啥
老師 請問下安全生產(chǎn)費是按照年提取還是月提取
5月公司買車花了30萬,假如折舊4年,殘值率5%,2季度填季度預繳表a201020一次性稅前扣除,賬載折舊金額填6月這一個月的折舊金額嗎;按照稅收一般規(guī)定計算的折舊也填6月這一個月的折舊金額; 享受加速政策計算的折舊,這里填30萬嗎; 納稅調減金額填30萬減去6月份的折舊額嗎
老師,這兩種情況麻煩你分別說一下會計分錄
你好 銷項稅額大于進項稅額,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 銷項稅額小于進項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)