你好,我發(fā)現(xiàn)去年的憑證做錯(cuò)了,今年可以把它紅沖更正的
老師你好!我想問(wèn)一下,我在2018年買的水泥當(dāng)時(shí)沒(méi)給我發(fā)票,我現(xiàn)在要做2018年的憑證,但是今天商家把發(fā)票給我了,我怎么做憑證啊
你好老師,我想問(wèn)下我發(fā)現(xiàn)去年的憑證做錯(cuò)了,我今年可以把它紅沖更正嘛?
老師您好,我想問(wèn)一下,2020年度時(shí),借:應(yīng)付賬款錯(cuò)入了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年發(fā)現(xiàn)科目錯(cuò)誤,我本年度可以更正嗎?怎么更正,分錄怎么做
老師,麻煩問(wèn)下我去年的憑證記錯(cuò)了,利潤(rùn)少了,可是我是今年7月修改的憑證,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表就不對(duì)了,我如果不去更正怎么能更好的處理呢?
老師我想問(wèn)一下我去年的開(kāi)出去的發(fā)票今年沖紅了,還有去年跨年的成本發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)了,我這個(gè)都今年做負(fù)數(shù)分錄,那匯算清繳需要更正嗎
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,