您好,變?yōu)榇挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額,暫時就放在那邊
我們公司這個月想申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但賬上還有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個文件的說法,是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報時的增值稅哦?比如變成小規(guī)模后,我本來要交5萬的增值稅,申報時我就可以減去這個留抵稅額3萬,最后交2萬就可以。是這樣理解嗎?
問一下,我司原是一般納稅人,11月申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,截止11月底留抵稅額有12533.94。留抵稅額過后怎么處理?
老師 請教下公司從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,有未抵扣的留抵稅額怎么處理?
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個怎么做賬
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負(fù)數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級會計職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:30你好,這個不算重復(fù)增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過收入,而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時侯,沒有境外個人的信息時,怎么申報?
做一個項(xiàng)目投資測算,請問要計算5年的投資收益率要怎么算
月底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是這樣分錄
老師,年初1月份我們送客戶一批貨,貨款是1800元,運(yùn)費(fèi)210元,當(dāng)時開發(fā)票只開了商品的1800元,客戶也是給我們結(jié)款1800元,對方說那運(yùn)費(fèi)發(fā)票210元什么時候開發(fā)票給他們,什么時候結(jié)款。請問我這210元的運(yùn)費(fèi)該怎么給他開發(fā)票?運(yùn)費(fèi)發(fā)票能開嗎?還是200的運(yùn)費(fèi)直接加到庫存商品里來開
庫存瞞大,我直接做無票銷售可以嗎?
這個你們企業(yè)自己考慮,庫存大的原因是什么?如果是正常的現(xiàn)象那就不要做無票銷售
順便問一下,如果想注銷,庫存大能注銷嗎?稅務(wù)還要核查嗎?
庫存要處置掉才能注銷的
好的,如果庫存少應(yīng)該問題不大吧
您好,注銷前存貨但是要處理的,要么是銷售,要么是報廢
注銷前存貨都是要處理的 上條有字打錯了不好意思
好的,知道了,謝謝老師
不客氣的,祝學(xué)習(xí)愉快