個(gè)體戶的申報(bào) 也是累計(jì)數(shù)的? 雖然是季報(bào) 但是填的收入額? 都是本年累計(jì)數(shù)
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開(kāi)始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開(kāi)票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開(kāi)支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開(kāi)支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫(xiě)呢? 我們是小規(guī)模納稅人開(kāi)專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬(wàn)也可以免稅呢?
個(gè)體戶查收征收,假如10-12月份總共開(kāi)票金額65萬(wàn),所有成本40萬(wàn),那個(gè)稅怎么申報(bào),使用哪個(gè)稅率?圖片上面說(shuō)的是全面應(yīng)納稅所得額,但我現(xiàn)在都是季度申報(bào),不是全年報(bào)?。吭趺催x擇?
個(gè)體戶查收征收,假如10-12月份總共開(kāi)票金額65萬(wàn),所有成本費(fèi)用40萬(wàn),那個(gè)稅怎么申報(bào),使用哪個(gè)稅率? 稅率表上說(shuō)的是全年應(yīng)納所得額,但我現(xiàn)在是季度申報(bào)的啊,不是全年
個(gè)體戶查收征收季度申報(bào),比如10-12月份總共開(kāi)了65萬(wàn)機(jī)械租賃發(fā)票,那怎么核算個(gè)人所得稅,交多少個(gè)稅呢?可以舉例說(shuō)明嗎?
我這有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開(kāi)完發(fā)票,甲方應(yīng)該支付給乙方的把農(nóng)民工工資,打到甲方自己的農(nóng)民工賬戶里了,那乙方怎么做賬?。?二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項(xiàng)目既可以簡(jiǎn)易征收又可以抵扣繳納嗎?簡(jiǎn)易征收能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開(kāi)始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說(shuō)是從2018年年末就開(kāi)始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農(nóng)民工工資,還沒(méi)有資金打款的流水),這種情況是按稅務(wù)局說(shuō)的從19年年初就開(kāi)始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開(kāi)始查賬征收???如果從5月以后開(kāi)始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報(bào)???
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?
如果之前都沒(méi)有收入? 只10-12月的收入是65萬(wàn) 查賬征收? ? ? 成本如果是50萬(wàn)的話? ? 按1%開(kāi)票 此時(shí)的利潤(rùn)(經(jīng)營(yíng)所得)=65/1.01-50=14.36萬(wàn)元? ?適用第三檔稅率 個(gè)稅=14.36*0.2-1.05=1.822萬(wàn)元
如果是企業(yè),企業(yè)所得額(利潤(rùn))=65/1.01-50=14.36萬(wàn)元,企業(yè)所得稅=14.36*5%=7180元嗎?開(kāi)票多的情況下,查賬征收個(gè)體戶比企業(yè)交的稅多嗎?
是的? ? 開(kāi)票額度越大? 個(gè)體戶交的所得稅越多
老師,請(qǐng)問(wèn)我剛才算的企業(yè)所得稅,算的對(duì)嗎?
對(duì)的?? 小微企業(yè) 利潤(rùn)不超100萬(wàn)? ?綜合稅率5% 100-300? 綜合稅率10% 超過(guò)300萬(wàn)就不是小微了? 按25%征收